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5月が決算の法人について質問です。
5月31日に商品1000万円の客より依頼があり売上に計上
しかし、先方の検収は5月31日に間に合わず6月5日
5月時
この場合このまま売上に計上すべきか
もしくは
原価900万円を棚卸資産といて計上
どちちが正しいのですか?
5月が決算の法人について質問です。
5月31日に商品1000万円の客より依頼があり売上に計上
しかし、先方の検収は5月31日に間に合わず6月5日
5月時
この場合このまま売上に計上すべきか
もしくは
原価900万円を棚卸資産といて計上
どちちが正しいのですか?