snoopy

積極参加

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決算が迫っているので、助けてください。

前期、販売目的のソフトウエアが開発途中でしたので、
仕掛品/期末棚卸高
として、処理しました。

今期に、残りの開発を行い、ソフトウエアを資産計上
しようと思うのですが、仕訳がよくわかりません。

ソフトウエアは、労務費だけで構成されているとすると、

今期
ソフトウエア/仕掛品
      /労務費
という処理は、出てくると思うのですが

期首棚卸高/仕掛品

の仕訳もしなければいけないと思うのですが、
そうすると仕掛品が2度出て来ることになり、
おかしいような気がします。

どのように処理すればいいのでしょうか?

最近ソフトウエア仮勘定というのを知りました。
前期は本当はソフトウエア仮勘定での処理が
良かったのだと思いますが、どのように修正していけば
いいでしょうか。

決算が迫っているので、助けてください。

前期、販売目的のソフトウエアが開発途中でしたので、
仕掛品/期末棚卸高
として、処理しました。

今期に、残りの開発を行い、ソフトウエアを資産計上
しようと思うのですが、仕訳がよくわかりません。

ソフトウエアは、労務費だけで構成されているとすると、

今期
ソフトウエア/仕掛品
      /労務費
という処理は、出てくると思うのですが

期首棚卸高/仕掛品

仕訳もしなければいけないと思うのですが、
そうすると仕掛品が2度出て来ることになり、
おかしいような気がします。

どのように処理すればいいのでしょうか?

最近ソフトウエア仮勘定というのを知りました。
前期は本当はソフトウエア仮勘定での処理が
良かったのだと思いますが、どのように修正していけば
いいでしょうか。