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決算仕訳 未完成工事支出金

質問 回答受付中

決算仕訳 未完成工事支出金

2009/09/11 11:44

syoko

常連さん

回答数:4

編集

決算仕訳について教えてください。

8月決算で8月から工事にかかっているのですが9月の完成になります。請求書は9月の完成ですので9月に発行しますので
売上計上の仕訳はしていません。
工事にかかった8月までに支払った経費は決算仕訳で未完成工事支出金にすると思うのですが、
経費の9月〆請求書にその工事現場の8月日付け分があります。
その場合8月の日付の分は一旦、決算仕訳で 経費/未払金で計上処理ししてから未完成工事支出金にした方がよいのでしょうか?

宜しくお願い致します。

決算仕訳について教えてください。

8月決算で8月から工事にかかっているのですが9月の完成になります。請求書は9月の完成ですので9月に発行しますので
売上計上の仕訳はしていません。
工事にかかった8月までに支払った経費は決算仕訳で未完成工事支出金にすると思うのですが、
経費の9月〆請求書にその工事現場の8月日付け分があります。
その場合8月の日付の分は一旦、決算仕訳で 経費/未払金で計上処理ししてから未完成工事支出金にした方がよいのでしょうか?

宜しくお願い致します。

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1. Re: 決算仕訳 未完成工事支出金

2009/09/14 15:24

syoko

常連さん

編集

ありがとうございました。

大変よく解りました。今までが未完成工事がなかったので
なやんでしまいました。

ありがとうございました。助かりました。

ありがとうございました。

大変よく解りました。今までが未完成工事がなかったので
なやんでしまいました。

ありがとうございました。助かりました。

返信

2. Re: 決算仕訳 未完成工事支出金

2009/09/14 15:03

samo

積極参加

編集

本来であれば、未完成工事にかかるものは、
外注費も労務費も経費も全て未成工事支出金にします。
ですが、これまでの決算で材料費のみで計上していたなら、
その通りにしなければなりません。
利益操作の疑いが発生するからです。

銀行から借り入れをする
経営事項審査を受ける

ということがあるなら、
経営判断する立場の方に確認することをお勧めします。

そうでないのであれば、
規模、工期にもよりますが、大した問題でもありません。
少々財務分析の数字が不正確になるだけです。

本来であれば、未完成工事にかかるものは、
外注費も労務費も経費も全て未成工事支出金にします。
ですが、これまでの決算で材料費のみで計上していたなら、
その通りにしなければなりません。
利益操作の疑いが発生するからです。

銀行から借り入れをする
経営事項審査を受ける

ということがあるなら、
経営判断する立場の方に確認することをお勧めします。

そうでないのであれば、
規模、工期にもよりますが、大した問題でもありません。
少々財務分析の数字が不正確になるだけです。

返信

3. Re: 決算仕訳 未完成工事支出金

2009/09/14 09:50

syoko

常連さん

編集

すみません。
解りにくい説明で・・・心配しなが掲示板に書き込みました。

内容は仰る通りです。
未完成工事支出金も設定して作っています。

一般経費の9月請求書の帳端分の8月日付分は未払金で計上しているのですが、
工事の方で、8月末では工事も完成していないし売上計上もしていないので、外注費の工事未払金も計上もしなくていいのかなと思いました。(その工事にかかる外注費はこの1件だけです)
材料ではないので・・・??棚卸ではないと思いました。
だめでしょうか?
素人的な考えで申し訳ありませんが宜しくお願い致します。

すみません。
解りにくい説明で・・・心配しなが掲示板に書き込みました。

内容は仰る通りです。
未完成工事支出金も設定して作っています。

一般経費の9月請求書の帳端分の8月日付分は未払金で計上しているのですが、
工事の方で、8月末では工事も完成していないし売上計上もしていないので、外注費の工事未払金も計上もしなくていいのかなと思いました。(その工事にかかる外注費はこの1件だけです)
材料ではないので・・・??棚卸ではないと思いました。
だめでしょうか?
素人的な考えで申し訳ありませんが宜しくお願い致します。

返信

4. Re: 決算仕訳 未完成工事支出金

2009/09/12 11:01

samo

積極参加

編集

読解力が足らなくて恐縮ですが、

御社の未完成の工事現場にかかる外注で、
下請けから出された9月末締めの請求書に8月分がある

ということでよろしいですか?

未成工事支出金勘定をご使用であれば、
完成していない工事の経費は、
費用収益対応の原則より
未成工事支出金として棚卸資産にするべきです。
ただし、これまでも決算で未成工事支出金を使っていた場合です。

先方に「8月決算なので」と伝えれば
請求書を出し直してくれると思いますよ。
請負工事の外注であれば、
出来高精算書をもらうといいですね。

あと、文面から想像するに、
建設業用の会計ソフトではなく、
商業用ソフトに未成工事支出金を設定して使用していますか?
それであれば、仰るとおり

経費/未払金
未成工事支出金/経費

で宜しいかと思います。
できれば、販管費で使用する未払金と、
工事原価の工事未払金は分けたほうがいいかと思いますが。
蛇足です。

読解力が足らなくて恐縮ですが、

御社の未完成の工事現場にかかる外注で、
下請けから出された9月末締めの請求書に8月分がある

ということでよろしいですか?

未成工事支出金勘定をご使用であれば、
完成していない工事の経費は、
費用収益対応の原則より
未成工事支出金として棚卸資産にするべきです。
ただし、これまでも決算で未成工事支出金を使っていた場合です。

先方に「8月決算なので」と伝えれば
請求書を出し直してくれると思いますよ。
請負工事の外注であれば、
出来高精算書をもらうといいですね。

あと、文面から想像するに、
建設業用の会計ソフトではなく、
商業用ソフトに未成工事支出金を設定して使用していますか?
それであれば、仰るとおり

経費/未払金
未成工事支出金/経費

で宜しいかと思います。
できれば、販管費で使用する未払金と、
工事原価の工事未払金は分けたほうがいいかと思いますが。
蛇足です。

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