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未払法人税 マイナスについて

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未払法人税 マイナスについて

2009/01/10 17:17

monchi

積極参加

回答数:4

編集

お世話になっております。
教えてください。

当社3月決算で、現在、第3四半期決算集計真っ最中です。

今回、第3四半期(10月〜12月)がこの景気の悪化により赤字になり、さらに11月末に法人税の中間納付を行っていることから12月末で未払法人税がマイナスになってしまいました。

 9月末 未払法人税(BS)    50
 11月  中間納付        △40(前年度の1/2)
 3Qの法人税額等計上額   △20
 12月末 未払法人税(BS)   △10※

この場合、※△10については、流動資産へ振替える必要があると思いますが、その時の科目は仮払金でしょうか、未収入金でしょうか?

 ●第3四半期で確定債権ではないので仮払金?
 ●2008年度より四半期報告制度が導入されそこには”年度末
  処理と同じにする”と書かれており、年度末ならば未収入金
  になるはずなので未収入金?
  (消費税も確定ではないのに仮払と仮受をNETして未払金に
   振替えているし・・・)


どちらが正しいのでしょうか?教えてください。
よろしくお願い致します。


 

お世話になっております。
教えてください。

当社3月決算で、現在、第3四半期決算集計真っ最中です。

今回、第3四半期(10月〜12月)がこの景気の悪化により赤字になり、さらに11月末に法人税の中間納付を行っていることから12月末で未払法人税がマイナスになってしまいました。

 9月末 未払法人税(BS)    50
 11月  中間納付        △40(前年度の1/2)
 3Qの法人税額等計上額   △20
 12月末 未払法人税(BS)   △10※

この場合、※△10については、流動資産へ振替える必要があると思いますが、その時の科目は仮払金でしょうか、未収入金でしょうか?

 ●第3四半期で確定債権ではないので仮払金
 ●2008年度より四半期報告制度が導入されそこには”年度末
  処理と同じにする”と書かれており、年度末ならば未収入金
  になるはずなので未収入金
  (消費税も確定ではないのに仮払と仮受をNETして未払金
   振替えているし・・・)


どちらが正しいのでしょうか?教えてください。
よろしくお願い致します。


 

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1. Re: 未払法人税 マイナスについて

2009/01/10 20:38

dodo

常連さん

編集

いろいろやり方はあると思いますが、私でしたら以下のように仕訳を切ります。

9月 (法人税等)50 (未払法人税等)50
11月 (仮払金)40 (現預金)40
12月 (未払法人税等)20 (法人税等)20

法人税等の中間納付分は予定なので仮払金として、仮決算(半期・四半期決算)を行った結果の法人税等は未払法人税等で処理します。
決算を行い算定した法人税等の金額と予定納付の金額を分けて取り扱ったほうが分かりやすいと思います。

いろいろやり方はあると思いますが、私でしたら以下のように仕訳を切ります。

9月 (法人税等)50 (未払法人税等)50
11月 (仮払金)40 (現預金)40
12月 (未払法人税等)20 (法人税等)20

法人税等の中間納付分は予定なので仮払金として、仮決算(半期・四半期決算)を行った結果の法人税等は未払法人税等で処理します。
決算を行い算定した法人税等の金額と予定納付の金額を分けて取り扱ったほうが分かりやすいと思います。

返信

2. Re: 未払法人税 マイナスについて

2009/01/13 19:05

satoimo

おはつ

編集

割り込みで申し訳ございません、まさに弊社でも同じような事態になっておりました。
(未払法人税がマイナス)

こちらのおたすけ帳のトピを見て、大変助かった次第です。

dodo様の仕訳のように、中間納付分を「仮払税金」として処理を行いましたが、ここで確認したいことが・・・
第3四半期決算において、BS上に仮払が表記されることに問題はありませんでしょうか?

すみません、もしお返事頂けたら大変助かります…。

割り込みで申し訳ございません、まさに弊社でも同じような事態になっておりました。
(未払法人税がマイナス)

こちらのおたすけ帳のトピを見て、大変助かった次第です。

dodo様の仕訳のように、中間納付分を「仮払税金」として処理を行いましたが、ここで確認したいことが・・・
第3四半期決算において、BS上に仮払が表記されることに問題はありませんでしょうか?

すみません、もしお返事頂けたら大変助かります…。

返信

3. Re: 未払法人税 マイナスについて

2009/01/13 21:26

dodo

常連さん

編集

簿記の教科書を見ると、法人税等の中間納付は「仮払法人税等」勘定で処理するとなっていますので、(仮払金より)こちらの勘定科目の方が望ましいかも知れません。

半期・四半期決算に限らず年度決算でも、仮勘定を絶対残してはいけない、ということはないと思いますよ。(無いに越したことはないと思いますが)

簿記の教科書を見ると、法人税等の中間納付は「仮払法人税等」勘定で処理するとなっていますので、(仮払金より)こちらの勘定科目の方が望ましいかも知れません。

半期・四半期決算に限らず年度決算でも、仮勘定を絶対残してはいけない、ということはないと思いますよ。(無いに越したことはないと思いますが)

返信

4. Re: 未払法人税 マイナスについて

2009/01/14 11:01

satoimo

おはつ

編集

dodo様

ご返信ありがとうございました☆
「仮払法人税」の方が望ましい、確かにそうですね!
「仮勘定は残すべきでない」という事にずっととらわれて頭を抱えていたので、安心しました。
ありがとうございました☆

monchi様

割り込み大変失礼しましたm(__)m
私自身、ちょうど同じ内容で悩んでいた為、
質問トピを挙げていただいてとても感謝しています。

ありがとうございました☆

dodo様

ご返信ありがとうございました☆
「仮払法人税」の方が望ましい、確かにそうですね!
「仮勘定は残すべきでない」という事にずっととらわれて頭を抱えていたので、安心しました。
ありがとうございました☆

monchi様

割り込み大変失礼しましたm(__)m
私自身、ちょうど同じ内容で悩んでいた為、
質問トピを挙げていただいてとても感謝しています。

ありがとうございました☆

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