お世話になります。
経理を始めてまだ日が浅く新人の者です。
今期、社用車を弊社社長の友人に
金銭授受の発生無く譲渡しました。
取得年月はH15.7
取得価格は\4,268,900
前期期末帳簿価格\1,245,772
社長の完全自家用でしたので、
キズヘコミ等での価値減少は把握していません。
上記となっております。
従業員でなく、他人への譲渡なので
双方どういった課税なのかお教え頂きたく思います。
又、減少事由は素直に「譲渡」とすれば良いのでしょうか。
お世話になります。
経理を始めてまだ日が浅く新人の者です。
今期、社用車を弊社社長の友人に
金銭授受の発生無く譲渡しました。
取得年月はH15.7
取得価格は\4,268,900
前期期末帳簿価格\1,245,772
社長の完全自家用でしたので、
キズヘコミ等での価値減少は把握していません。
上記となっております。
従業員でなく、他人への譲渡なので
双方どういった課税なのかお教え頂きたく思います。
又、減少事由は素直に「譲渡」とすれば良いのでしょうか。