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当座照合表が来て多く支払ってるのに気づきました。
2006/12/08 20:54
Re: 当座照合表が来て多く支払ってるのに気づきました。
2006/12/09 09:57
buru1207さん初めまして。
買掛金の支払額を間違えたと言う事ですよね。
支払時の仕訳を
買掛金 /
仮払金 / 当座
と直すか、
現在は
買掛金 / 当座
となっていると思いますので、
月末orその月に
仮払金 / 買掛金
として減額するか、
会社の規則に合わせて処理をして下さい。
いずれにしても、
相手方からの返金を待つ感じですか?
もしくは次回で相殺かけるのですか?
上記の処理の場合は、
入った時や相殺をかけた時に、
仮払を消し込めばOKです。
買掛金をそのままにして、
次回の仕訳に逆仕訳を追加する方法もあります。
いずれにしても、
上司と相談して訂正してくださいね。
弊社ではその時の仕訳を訂正する方法を
とっていますよ。
buru1207さん初めまして。
買掛金の支払額を間違えたと言う事ですよね。
支払時の仕訳を
買掛金 /
仮払金 / 当座
と直すか、
現在は
買掛金 / 当座
となっていると思いますので、
月末orその月に
仮払金 / 買掛金
として減額するか、
会社の規則に合わせて処理をして下さい。
いずれにしても、
相手方からの返金を待つ感じですか?
もしくは次回で相殺かけるのですか?
上記の処理の場合は、
入った時や相殺をかけた時に、
仮払を消し込めばOKです。
買掛金をそのままにして、
次回の仕訳に逆仕訳を追加する方法もあります。
いずれにしても、
上司と相談して訂正してくださいね。
弊社ではその時の仕訳を訂正する方法を
とっていますよ。
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1. Re: 当座照合表が来て多く支払ってるのに気づきました。
2006/12/09 09:57
buru1207さん初めまして。
買掛金の支払額を間違えたと言う事ですよね。
支払時の仕訳を
買掛金 /
仮払金 / 当座
と直すか、
現在は
買掛金 / 当座
となっていると思いますので、
月末orその月に
仮払金 / 買掛金
として減額するか、
会社の規則に合わせて処理をして下さい。
いずれにしても、
相手方からの返金を待つ感じですか?
もしくは次回で相殺かけるのですか?
上記の処理の場合は、
入った時や相殺をかけた時に、
仮払を消し込めばOKです。
買掛金をそのままにして、
次回の仕訳に逆仕訳を追加する方法もあります。
いずれにしても、
上司と相談して訂正してくださいね。
弊社ではその時の仕訳を訂正する方法を
とっていますよ。
buru1207さん初めまして。
買掛金の支払額を間違えたと言う事ですよね。
支払時の仕訳を
買掛金 /
仮払金 / 当座
と直すか、
現在は
買掛金 / 当座
となっていると思いますので、
月末orその月に
仮払金 / 買掛金
として減額するか、
会社の規則に合わせて処理をして下さい。
いずれにしても、
相手方からの返金を待つ感じですか?
もしくは次回で相殺かけるのですか?
上記の処理の場合は、
入った時や相殺をかけた時に、
仮払を消し込めばOKです。
買掛金をそのままにして、
次回の仕訳に逆仕訳を追加する方法もあります。
いずれにしても、
上司と相談して訂正してくださいね。
弊社ではその時の仕訳を訂正する方法を
とっていますよ。
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2. Re: 当座照合表が来て多く支払ってるのに気づきました。
2006/12/10 00:37
姫ぷりんさんありがとうございます。
例えば、先月支払い額を間違った場合は、先月の振替で処理するのですか?
今月で処理が出来るのであれば、その処理も
仮払金 / 買掛金
として、処理を行ったほうがいいのでしょうか?
ちなみに来月支払い分で相殺することになりました。
再度、宜しくお願いします。
姫ぷりんさんありがとうございます。
例えば、先月支払い額を間違った場合は、先月の振替で処理するのですか?
今月で処理が出来るのであれば、その処理も
仮払金 / 買掛金
として、処理を行ったほうがいいのでしょうか?
ちなみに来月支払い分で相殺することになりました。
再度、宜しくお願いします。
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3. Re: 当座照合表が来て多く支払ってるのに気づきました。
2006/12/11 11:45
buru1207さんこんにちは。
いずれにしても弊社では、
支払いの時点で買掛金の差額が発生しているので、
その時点に遡って訂正しています。
それに全社の試算表等では多分見えないと思いますが、
買掛金にマイナスが発生するのは、
基本的にはおかしいので訂正を行います。
でも会社(上司)の判断によって、
先月分を今月精算できるなら、
それでも良いと言う場合も有りますので、
ご確認下さいね。
質問の意図を理解できていなかったら、
すみません。
またレスをして下さい。
buru1207さんこんにちは。
いずれにしても弊社では、
支払いの時点で買掛金の差額が発生しているので、
その時点に遡って訂正しています。
それに全社の試算表等では多分見えないと思いますが、
買掛金にマイナスが発生するのは、
基本的にはおかしいので訂正を行います。
でも会社(上司)の判断によって、
先月分を今月精算できるなら、
それでも良いと言う場合も有りますので、
ご確認下さいね。
質問の意図を理解できていなかったら、
すみません。
またレスをして下さい。
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