皆さんお疲れ様です。
消費税についての質問です。
例えば2,100,000円(税込)の受託事業を受けたとします。
その中で525,000円(税込)は国内でお金を使い、差額の1,575,000(非課税)は海外で使ったとします。
海外で使った分は非課税となると思うので消費税はかからないかと思います。
その際、受託事業としての支出は合計2,100,000円となり収支差額0円となるのですが、消費税を納税するときこの事業だけで見た際はどうなるのでしょうか。
受取消費税 100,000円
支払消費税 25,000円
となり、税務署への納付と思われる75,000円は自己資金で納税しなければならないのでしょうか。
現在、未払消費税を計算していますが、海外での事業が多く思ったより納税額が多くなりそうで困っています。
よろしくお願いします。
皆さんお疲れ様です。
消費税についての質問です。
例えば2,100,000円(税込)の受託事業を受けたとします。
その中で525,000円(税込)は国内でお金を使い、差額の1,575,000(非課税)は海外で使ったとします。
海外で使った分は非課税となると思うので消費税はかからないかと思います。
その際、受託事業としての支出は合計2,100,000円となり収支差額0円となるのですが、消費税を納税するときこの事業だけで見た際はどうなるのでしょうか。
受取消費税 100,000円
支払消費税 25,000円
となり、税務署への納付と思われる75,000円は自己資金で納税しなければならないのでしょうか。
現在、未払消費税を計算していますが、海外での事業が多く思ったより納税額が多くなりそうで困っています。
よろしくお願いします。