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決算後の仕訳について
2009/01/05 15:06
Re: 決算後の仕訳について
2009/01/06 15:19
こんにちは。
未処分利益がいきなり出てくるとは、ソフトの繰越処理によるものと思われますが、ここは原則的な二勘定制の処理を書いてみますので御社の処理に合わせていただければと思います。
まず利益が計算できましたら、
損益 /未処分利益
前期繰越利益
とします。
次に利益処分(今風には呼びません)が承認されましたら
未処分利益/利益準備金
別途積立金
前期繰越利益
となります。
現在、未処分利益や前期繰越利益から、繰越利益剰余金へ変更している会社では、一勘定制で対応が出来ると思います。
>決算後2ヶ月後にきるのが本当なんですよね。
伝票は総会の承認決議があった日で起こすことになります。
あ、あと貸借対照表に未処分利益等は使わずに「繰越利益剰余金」で表示してあげてくださいね。
こんにちは。
未処分利益がいきなり出てくるとは、ソフトの繰越処理によるものと思われますが、ここは原則的な二勘定制の処理を書いてみますので御社の処理に合わせていただければと思います。
まず利益が計算できましたら、
損益 /未処分利益
前期繰越利益
とします。
次に利益処分(今風には呼びません)が承認されましたら
未処分利益/利益準備金
別途積立金
前期繰越利益
となります。
現在、未処分利益や前期繰越利益から、繰越利益剰余金へ変更している会社では、一勘定制で対応が出来ると思います。
>決算後2ヶ月後にきるのが本当なんですよね。
伝票は総会の承認決議があった日で起こすことになります。
あ、あと貸借対照表に未処分利益等は使わずに「繰越利益剰余金」で表示してあげてくださいね。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | hutan | 2009/01/05 15:06 | |
1 | reiko3 | 2009/01/06 11:48 | |
2 | 伊藤英明 | 2009/01/06 15:19 |
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