osietty

おはつ

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法人税の申告書を提出した後に、
繰越欠損金の控除額が誤っているのに
気づいたため、修正申告することになりました。

この場合、修正申告書(別表1(1))に別表4、別表7の
訂正したものを添付して提出すれば宜しいでしょうか。

修正理由は、別表7の繰越欠損金の記載誤りのため、
控除額が過大となっていたことです。

また、修正申告で納付することとなった本税は、
今期発生の税金として、来年申告時に別表5で調整すれば
いいのでしょうか。?

法人税の申告書を提出した後に、
繰越欠損金の控除額が誤っているのに
気づいたため、修正申告することになりました。

この場合、修正申告書(別表1(1))に別表4、別表7の
訂正したものを添付して提出すれば宜しいでしょうか。

修正理由は、別表7の繰越欠損金の記載誤りのため、
控除額が過大となっていたことです。

また、修正申告で納付することとなった本税は、
今期発生の税金として、来年申告時に別表5で調整すれば
いいのでしょうか。?