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売上値引き分を支払

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売上値引き分を支払

2008/07/14 09:29

maomao

常連さん

回答数:6

編集

いつもお世話になっています。
弊社では顧客から取引にかかわる費用を請求されることがあります。これらはいままで経費処理していたのですが、上司から今後は売上値引きで処理するように言われました。
これは各取引における売上と粗利を正確に反映させるためとのことです。
しかし、実務処理においては、先方の管理部門が別々のため、請求額から相殺せずに支払ってほしいというところもあります。
この場合、弊社では売上割引として処理しつつ支払いを行うにはどのような処理となるのでしょうか。

またそもそも、このように売上値引きで処理することはてきせつなのでしょうか?

いつもお世話になっています。
弊社では顧客から取引にかかわる費用を請求されることがあります。これらはいままで経費処理していたのですが、上司から今後は売上値引きで処理するように言われました。
これは各取引における売上と粗利を正確に反映させるためとのことです。
しかし、実務処理においては、先方の管理部門が別々のため、請求額から相殺せずに支払ってほしいというところもあります。
この場合、弊社では売上割引として処理しつつ支払いを行うにはどのような処理となるのでしょうか。

またそもそも、このように売上値引きで処理することはてきせつなのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 売上値引き分を支払

2008/07/15 09:28

maomao

常連さん

編集

おはようございます。ありがとうございます。
今後、値引き処理するように言われているのは「商品のデザイン料」「納品時の貨物積み下ろし料」などです。これらは原則として弊社は負担しませんが、まれに、弊社負担とした契約を取ってくる営業マンがいます。(これまでは経費として処理していました。)今後、この部分を値引きで処理するように言われたのですが、どうなんでしょうか?
また、この部分を顧客の要求で支払う場合の仕分けがわかりません。まず
借:売上 貸:売掛金
で売り上げを減らしたあと、最終的に下のようになると思うのですが、この場合の借方はどうすべきなのでしょうか・

借:??  貸:銀行預金

おはようございます。ありがとうございます。
今後、値引き処理するように言われているのは「商品のデザイン料」「納品時の貨物積み下ろし料」などです。これらは原則として弊社は負担しませんが、まれに、弊社負担とした契約を取ってくる営業マンがいます。(これまでは経費として処理していました。)今後、この部分を値引きで処理するように言われたのですが、どうなんでしょうか?
また、この部分を顧客の要求で支払う場合の仕分けがわかりません。まず
借:売上 貸:売掛金
で売り上げを減らしたあと、最終的に下のようになると思うのですが、この場合の借方はどうすべきなのでしょうか・

借:??  貸:銀行預金

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0 maomao 2008/07/14 09:29
1 しかしか 2008/07/14 09:44
2 maomao 2008/07/14 13:45
3 しかしか 2008/07/14 23:40
4
Re: 売上値引き分を支払
maomao 2008/07/15 09:28
5 しかしか 2008/07/15 10:15
6 maomao 2008/07/23 10:48