初めて書き込みさせていただきます。
税金関係が特に苦手なので教えてください。
当社の決算月は2月ですが、昨年10月に中間納税で法人税を支払いました。仮に2,000,000円とします。
4月末の確定申告で、法人税が約500,000円でしたので、納付分はなく、今月還付金が1,550,000円振り込まれました。
中間申告での仕訳は
2,000,000 法人税・住民税・事業税/普通預金 2,000,000
このようになっており、決算時もこのままでした。
今回還付金が1,500,000円、還付加算金が50,000円なのですが、仕訳は、
1,550,000 普通預金/法人税・住民税・雑収入 1,500,000
/雑収入 50,000
でよいのでしょうか?
前期の法人税の還付なので、「法人税等」の科目の貸方が発生しても問題ないのかと疑問に思って質問しました。
よろしくお願いします。
初めて書き込みさせていただきます。
税金関係が特に苦手なので教えてください。
当社の決算月は2月ですが、昨年10月に中間納税で法人税を支払いました。仮に2,000,000円とします。
4月末の確定申告で、法人税が約500,000円でしたので、納付分はなく、今月還付金が1,550,000円振り込まれました。
中間申告での仕訳は
2,000,000 法人税・住民税・事業税/普通預金 2,000,000
このようになっており、決算時もこのままでした。
今回還付金が1,500,000円、還付加算金が50,000円なのですが、仕訳は、
1,550,000 普通預金/法人税・住民税・雑収入 1,500,000
/雑収入 50,000
でよいのでしょうか?
前期の法人税の還付なので、「法人税等」の科目の貸方が発生しても問題ないのかと疑問に思って質問しました。
よろしくお願いします。