•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

減価償却費

質問 回答受付中

減価償却費

2007/01/16 21:18

katuki

おはつ

回答数:7

編集

始めましてkatukiと申します。

前期独立し、給与所得と事業所得両方があるものです。

減価償却を除く他の入力が全て済んだ所、少し税金が発生する程度の黒字?です。

で、減価償却費を定率で計上してしまうと給与所得の源泉徴収を返してもらっても余りあるぐらいです。

青色申告(=赤字は繰り越せる)なのですが、前記のように収支は少しプラスなのです。償却費を計上して余る(赤字?)になったら繰り越せるのでしょうか?

それとも少し償却して来年度に残りを償却する方法があるのでしょうか?

今回が初めてなので、今『定率法による原価償却資産の・・・明細書』を書いて今月中に出さないといけないのですが、調べながら書いてると全部償却費を計上してしまうんですね。
残すやり方(書き方)がわからない。

うまく書けませんが状況お分かりいただけるでしょうか・
アドバイスお願いします。

始めましてkatukiと申します。

前期独立し、給与所得事業所得両方があるものです。

減価償却を除く他の入力が全て済んだ所、少し税金が発生する程度の黒字?です。

で、減価償却費を定率で計上してしまうと給与所得源泉徴収を返してもらっても余りあるぐらいです。

青色申告(=赤字は繰り越せる)なのですが、前記のように収支は少しプラスなのです。償却費を計上して余る(赤字?)になったら繰り越せるのでしょうか?

それとも少し償却して来年度に残りを償却する方法があるのでしょうか?

今回が初めてなので、今『定率法による原価償却資産の・・・明細書』を書いて今月中に出さないといけないのですが、調べながら書いてると全部償却費を計上してしまうんですね。
残すやり方(書き方)がわからない。

うまく書けませんが状況お分かりいただけるでしょうか・
アドバイスお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 損失の繰り越しと 開始仕分

2007/01/26 15:34

そら

おはつ

編集

ZELDAさん 解答ありがとうございます。
過去スレ 参考にさせていただきました。
今回悩んでいるのは
期首元入金=前期末元入金−事業主貸+事業主借+前年の当期利益
1 この部分に前年の損失を含めるのかどうかという事。
2 損失を繰り越す場合の帳簿上の処理。
です。
去年は農家1年目で 初期投資がものすごくかかってしまって(苦
今年は元入金がプラスになるくらい稼ぎたいです♪

ちなみに 過去スレ検索して出て来たところに便乗して質問してしまいました。
http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=8867&post_id=34715&order=0&viewmode=flat&pid=0&forum=1#forumpost34715
アドバイス通り新しいスレをたてました。

ZELDAさん 解答ありがとうございます。
過去スレ 参考にさせていただきました。
今回悩んでいるのは
期首元入金=前期末元入金−事業主貸事業主借+前年の当期利益
1 この部分に前年の損失を含めるのかどうかという事。
2 損失を繰り越す場合の帳簿上の処理。
です。
去年は農家1年目で 初期投資がものすごくかかってしまって(苦
今年は元入金がプラスになるくらい稼ぎたいです♪

ちなみに 過去スレ検索して出て来たところに便乗して質問してしまいました。
http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=8867&post_id=34715&order=0&viewmode=flat&pid=0&forum=1#forumpost34715
アドバイス通り新しいスレをたてました。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 katuki 2007/01/16 21:18
1 katuki 2007/01/17 08:02
2 かめへん 2007/01/17 11:28
3 katuki 2007/01/17 16:49
4 そら 2007/01/26 11:07
5 ZELDA 2007/01/26 11:42
6
Re: 損失の繰り越しと 開始仕分
そら 2007/01/26 15:34
7 ron 2007/01/26 19:42