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固定資産の除却に伴う減価償却の仕訳について

質問 回答受付中

固定資産の除却に伴う減価償却の仕訳について

2006/04/27 01:25

ryohei

おはつ

回答数:5

編集

 みなさん。こんばんは。

 固定資産の除却を行う際、どのような仕訳をすればよろしいのでしょうか?今年の1月にパソコンを数台、除却した際に私は会計ソフトに下記の仕訳をおこしました。


 減価償却費   10,738 / 工具器具備品  11,039,851
(1月分の償却費)
減価償却累計  10,333,100
固定資産除却損 696,013

除却した資産に価値があり、回収会社から、入金があり、次のような仕訳をおこしました。

 現金      1,218 / 雑収入      1,218

そして、その後、雑収入勘定と固定資産除却損勘定の相殺仕訳を
行いました。

 雑収入      1,218 / 固定資産除却損 1,218

以上3つの仕訳を行いました。
 4月になり、親会社の決算にあたり、自分が担当している固定資産のパートを報告したところ、工具器具備品の減少額と工具器具備品の除却損のずれが11,956生じていることが判明しました。
 この原因は上記3つの仕訳が原因でおこっていることは何となく、わかるのですが、何が問題があるのでしょうか?
 また、会計ソフト及び工具器具備品のエクセルで作成した台帳に修正処理を行わなければ、なりませんが、会計ソフトには、どのような仕訳をおこない、工具器具備品台帳には除却済みの固定資産台帳にどのような処理を加えなけばならないのでしょうか?
 
 気づかれたこと何でもでもかまいません。教えて下さい。
 
 宜しくお願いします。

 みなさん。こんばんは。

 固定資産の除却を行う際、どのような仕訳をすればよろしいのでしょうか?今年の1月にパソコンを数台、除却した際に私は会計ソフトに下記の仕訳をおこしました。


 減価償却費   10,738 / 工具器具備品  11,039,851
(1月分の償却費)
減価償却累計  10,333,100
固定資産除却損 696,013

除却した資産に価値があり、回収会社から、入金があり、次のような仕訳をおこしました。

 現金      1,218 / 雑収入      1,218

そして、その後、雑収入勘定と固定資産除却損勘定の相殺仕訳
行いました。

 雑収入      1,218 / 固定資産除却損 1,218

以上3つの仕訳を行いました。
 4月になり、親会社の決算にあたり、自分が担当している固定資産のパートを報告したところ、工具器具備品の減少額と工具器具備品の除却損のずれが11,956生じていることが判明しました。
 この原因は上記3つの仕訳が原因でおこっていることは何となく、わかるのですが、何が問題があるのでしょうか?
 また、会計ソフト及び工具器具備品のエクセルで作成した台帳に修正処理を行わなければ、なりませんが、会計ソフトには、どのような仕訳をおこない、工具器具備品台帳には除却済みの固定資産台帳にどのような処理を加えなけばならないのでしょうか?
 
 気づかれたこと何でもでもかまいません。教えて下さい。
 
 宜しくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 固定資産の除却に伴う減価償却の仕訳について

2006/04/28 01:57

ryohei

おはつ

編集

 TOKUJINさん

 親切に教えて下さってどうもありがとうございました。また、返事が遅れまして大変、申し訳ございません。

 TOKUJINさんのアドバイスをもとに修正仕訳を行おうと思いますが、借方にくる勘定科目は減価償却累計10,738になると思うのですが、貸方にくる勘定科目が何かが思いつきません。

 また、
>ついでに、雑収入と相殺したほうも同様に、それを踏まえた検算>になっていないから、でしょう。
とありますが、どのような意味でしょうか?何かと色々と入り組んでいて、初心者の自分には修正をしようにもわかりません。

 ただ、TOKUJINさんとのやりとりで、自分のおこした仕訳で、固定資産の台帳をいじくる必要がないことが判明したのは、正直、ホッとしています。明日、頭を切り替えて、考えてみます。
 恐縮ですが、もし、何かお分かりになりましたら、アドバイスを宜しくお願い致します。


 
 

 TOKUJINさん

 親切に教えて下さってどうもありがとうございました。また、返事が遅れまして大変、申し訳ございません。

 TOKUJINさんのアドバイスをもとに修正仕訳を行おうと思いますが、借方にくる勘定科目は減価償却累計10,738になると思うのですが、貸方にくる勘定科目が何かが思いつきません。

 また、
>ついでに、雑収入と相殺したほうも同様に、それを踏まえた検算>になっていないから、でしょう。
とありますが、どのような意味でしょうか?何かと色々と入り組んでいて、初心者の自分には修正をしようにもわかりません。

 ただ、TOKUJINさんとのやりとりで、自分のおこした仕訳で、固定資産の台帳をいじくる必要がないことが判明したのは、正直、ホッとしています。明日、頭を切り替えて、考えてみます。
 恐縮ですが、もし、何かお分かりになりましたら、アドバイスを宜しくお願い致します。


 
 

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ryohei 2006/04/27 01:25
1 TOKUJIN 2006/04/27 04:47
2 ryohei 2006/04/27 13:08
3 TOKUJIN 2006/04/27 15:58
4
Re: 固定資産の除却に伴う減価償却の仕訳について
ryohei 2006/04/28 01:57
5 TOKUJIN 2006/04/28 10:53