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サービス業の売上げと仕入れの計上

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サービス業の売上げと仕入れの計上

2006/04/10 17:28

sakaki

おはつ

回答数:4

編集

8月に設立したサービス業(広告・IT関連)の会社です。今まで、売上げの計上時期は「請求書発行日」と定め、同日に振替伝票で借方「売掛金」、貸方「売上」として伝票を切っていたのですが、サービス業の場合は、「売掛金」ではなく「未収金」とするのが正しいのでしょうか。
また、製造業・販売業などの仕入れにあたるものが、当社では「外注費」なのですが、これに関しては、先方からの請求書を受け取った後、当社の定める支払日に支払処理(振込)してから、振込処理した日付で、借方「外注費」、貸方「普通預金」として処理していました。これは、正しくは、先方からの請求書を受け取った段階で「未払い費用」計上するべきなのでしょうか。それとも、期末決算時のみ未払い費用として処理すれば問題ないでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。

8月に設立したサービス業(広告・IT関連)の会社です。今まで、売上げの計上時期は「請求書発行日」と定め、同日に振替伝票で借方「売掛金」、貸方「売上」として伝票を切っていたのですが、サービス業の場合は、「売掛金」ではなく「未収金」とするのが正しいのでしょうか。
また、製造業・販売業などの仕入れにあたるものが、当社では「外注費」なのですが、これに関しては、先方からの請求書を受け取った後、当社の定める支払日に支払処理(振込)してから、振込処理した日付で、借方「外注費」、貸方「普通預金」として処理していました。これは、正しくは、先方からの請求書を受け取った段階で「未払い費用」計上するべきなのでしょうか。それとも、期末決算時のみ未払い費用として処理すれば問題ないでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: サービス業の売上げと仕入れの計上

2006/04/10 17:55

konta

すごい常連さん

編集

サービス業でも売掛金でいいですよ。
それから仕入にあたるというか原価が外注費なんですね。
売上と外注費の決算での計上時期のずれは在庫で調整します。
原価報告書の最後に期末未成作業支出金とかの名前で科目を
作成して売上対応が翌期になる分の外注金額を在庫として
原価を減額します。
それで翌期は期首未成作業支出金を計上して原価計上します。

それから前者の支払った時に原価計上して
決算で未払計上するのは期中現金期末発生主義、
後者は発生主義です。
これは会社の都合でどちらでも構いませんよ。

サービス業でも売掛金でいいですよ。
それから仕入にあたるというか原価が外注費なんですね。
売上と外注費の決算での計上時期のずれは在庫で調整します。
原価報告書の最後に期末未成作業支出金とかの名前で科目を
作成して売上対応が翌期になる分の外注金額を在庫として
原価を減額します。
それで翌期は期首未成作業支出金を計上して原価計上します。

それから前者の支払った時に原価計上して
決算で未払計上するのは期中現金期末発生主義
後者は発生主義です。
これは会社の都合でどちらでも構いませんよ。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 sakaki 2006/04/10 17:28
1
Re: サービス業の売上げと仕入れの計上
konta 2006/04/10 17:55
2 sakaki 2006/04/10 21:29
3 umi 2006/04/10 22:17
4 sakaki 2006/04/11 00:54