いつも、この掲示板を参考にさせていただいております。
普段と違った取引がありましたのでご教示いただければありがたいのですが…
私の会社は3月決算ですが、昨年12月に土地付建物売買契約を結びました。建物10,500,000円、土地20,000,000円です。
まず、昨年の12月に頭金3,000,000円と不動産業者に仲介手数料として1,050,000円支払いました。
残金27,500,000円は決算後の4月に支払い、支払い完了後、登記をしました。
私は12月に下記の仕訳を起こしました。
建物 10,000,000 / 現金預金 4,050,000
土地 21,000,000 / 未払金 27,500,000
仮払消費税 550,000
しかし、税理士さんに土地建物については「引渡基準?」にした方がいいのではないかと言われました。
よく分からないのですが上記の仕訳ではまずいのでしょうか?
また、「引渡基準?」にした場合はどのような仕訳をしたら良いのでしょうか?
長くなってすみませんが、よろしくお願いします。
いつも、この掲示板を参考にさせていただいております。
普段と違った取引がありましたのでご教示いただければありがたいのですが…
私の会社は3月決算ですが、昨年12月に土地付建物売買契約を結びました。建物10,500,000円、土地20,000,000円です。
まず、昨年の12月に頭金3,000,000円と不動産業者に仲介手数料として1,050,000円支払いました。
残金27,500,000円は決算後の4月に支払い、支払い完了後、登記をしました。
私は12月に下記の仕訳を起こしました。
建物 10,000,000 / 現金預金 4,050,000
土地 21,000,000 / 未払金 27,500,000
仮払消費税 550,000
しかし、税理士さんに土地建物については「引渡基準?」にした方がいいのではないかと言われました。
よく分からないのですが上記の仕訳ではまずいのでしょうか?
また、「引渡基準?」にした場合はどのような仕訳をしたら良いのでしょうか?
長くなってすみませんが、よろしくお願いします。