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小切手と当座残高

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小切手と当座残高

2007/03/11 21:29

run2

おはつ

回答数:2

編集

初歩的なことで申し訳ないのですが、買掛金の支払いを小切手で
支払ったとき
  買掛金 /当座預金
と仕訳しますよね?
では、その小切手が月をまたがって当座より引き落とされたとき、仕訳はどうなりますか?
買掛金の支払い時にすでに当座の減となっているから、
実際に口座から落ちたときって....。
 月末の当座の残高と帳簿上の残がその分合わないって事に
なると思うのですが・
 どなたか教えてくださいませんか、お願いします。

初歩的なことで申し訳ないのですが、買掛金の支払いを小切手
支払ったとき
  買掛金 /当座預金
仕訳しますよね?
では、その小切手が月をまたがって当座より引き落とされたとき、仕訳はどうなりますか?
買掛金の支払い時にすでに当座の減となっているから、
実際に口座から落ちたときって....。
 月末の当座の残高と帳簿上の残がその分合わないって事に
なると思うのですが・
 どなたか教えてくださいませんか、お願いします。

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1. Re: 小切手と当座残高

2007/03/12 21:55

run2

おはつ

編集

SMBCさんアドバイスありがとうございます。
参考にさせていただきます。
「銀行勘定調整表」早速作成します。
又、わからない時は相談させていただきます。

SMBCさんアドバイスありがとうございます。
参考にさせていただきます。
「銀行勘定調整表」早速作成します。
又、わからない時は相談させていただきます。

返信

2. Re: 小切手と当座残高

2007/03/12 09:54

SMBC

おはつ

編集

小切手振出時に 買掛金 /当座預金 
の処理をしているのであれば 
特に修正仕訳は必要無いのと思います。

月末の当座の残高と帳簿上の残がその分合わない場合は
「銀行勘定調整表」に未取付小切手として記載すればよいかと思います。

上記は小切手を振り出して渡し済みの場合に限ると思います。

会社によっては、未取付小切手勘定で処理する場合もあるかもしれません。

小切手振出時に 買掛金 /当座預金 
の処理をしているのであれば 
特に修正仕訳は必要無いのと思います。

月末の当座の残高と帳簿上の残がその分合わない場合は
「銀行勘定調整表」に未取付小切手として記載すればよいかと思います。

上記は小切手を振り出して渡し済みの場合に限ると思います。

会社によっては、未取付小切手勘定で処理する場合もあるかもしれません。

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