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出向時の賃金、勘定科目をどう修正すべきか?

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出向時の賃金、勘定科目をどう修正すべきか?

2007/06/22 16:00

byakkoya

ちょい参加

回答数:3

編集

お世話になります。

当社で以前同グループ(経理・収益関係は全く別物)出向した人がおりまして、その時の出向者の賃金についてです。
月ごとに出向先から本人の賃金分(残業代当含む)を、当社の口座に振り込んでもらい、それを当社から賃金として払っておりました。
一端、当社の口座に振り込まれたものは「雑収入」として計上し、
本人に給与日に払うときに「給与」として払っておりました。


そこで期末が近づき税理士さんから指摘が入りました。
「会社に収益が入っている訳ではないのに、雑収入はおかしい!」
確かに、そう言われたらそうです。修正しなくてはなりませんが。。。
本来なら税理士さんに処理方法を教えてもらうべきなのでしょうが、年配の方で話がしづらく、私の方でも経理の知識不足ということもありまして話がかみ合わない事が多いので、こちらで知恵をお貸し頂ければと存じます。


振り込みした出向先では、「賃金給与」「福利厚生費」「厚生費」の科目で、「出向料」として計上したそうです。

この場合、こちらで「雑収入」としてあげたものは何という科目で修正を掛けたら良いでしょうか?
よろしくお願いします。

お世話になります。

当社で以前同グループ(経理・収益関係は全く別物)出向した人がおりまして、その時の出向者の賃金についてです。
月ごとに出向先から本人の賃金分(残業代当含む)を、当社の口座に振り込んでもらい、それを当社から賃金として払っておりました。
一端、当社の口座に振り込まれたものは「雑収入」として計上し、
本人に給与日に払うときに「給与」として払っておりました。


そこで期末が近づき税理士さんから指摘が入りました。
「会社に収益が入っている訳ではないのに、雑収入はおかしい!」
確かに、そう言われたらそうです。修正しなくてはなりませんが。。。
本来なら税理士さんに処理方法を教えてもらうべきなのでしょうが、年配の方で話がしづらく、私の方でも経理の知識不足ということもありまして話がかみ合わない事が多いので、こちらで知恵をお貸し頂ければと存じます。


振り込みした出向先では、「賃金給与」「福利厚生費」「厚生費」の科目で、「出向料」として計上したそうです。

この場合、こちらで「雑収入」としてあげたものは何という科目で修正を掛けたら良いでしょうか?
よろしくお願いします。

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1. Re: 出向時の賃金、勘定科目をどう修正すべきか?

2007/06/22 16:39

btkei

積極参加

編集

確かに収益で無いのに、雑収入は違うかな・・と思います。

で、この場合ですが

出向先からの入金は『預金/給与手当』で直接処理し、摘要に出向先より○○(名前)○月分とし、
給与支払時は『給与手当/現預金』と処理で良いと思いますよ。

直接、給与手当を振り込まれた・・という処理に問題がある場合は、一旦『仮受金』もしくは『預り金』で処理し
給与支払時に『仮受金(預り金』を消していく処理をすればいかがですか。

確かに収益で無いのに、雑収入は違うかな・・と思います。

で、この場合ですが

出向先からの入金は『預金/給与手当』で直接処理し、摘要に出向先より○○(名前)○月分とし、
給与支払時は『給与手当/現預金』と処理で良いと思いますよ。

直接、給与手当を振り込まれた・・という処理に問題がある場合は、一旦『仮受金』もしくは『預り金』で処理し
給与支払時に『仮受金預り金』を消していく処理をすればいかがですか。

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2. Re: 出向時の賃金、勘定科目をどう修正すべきか?

2007/06/26 09:43

byakkoya

ちょい参加

編集

返信、ありがとうございました。
雑収入を戻して、給与という形で再処理します。

返信、ありがとうございました。
雑収入を戻して、給与という形で再処理します。

返信

3. Re: 出向時の賃金、勘定科目をどう修正すべきか?

2007/06/26 09:50

SONIC

積極参加

編集

おはようございます。

上記の処理につきまし、仕訳は上記のまま

(給与)/(現預金)
(現預金)/(雑収入)

で行っておき、PL作成時に組替を行っては如何でしょうか。
尚、毎月の組替表を作成する必要はありますが。

おはようございます。

上記の処理につきまし、仕訳は上記のまま

(給与)/(現預金)
(現預金)/(雑収入

で行っておき、PL作成時に組替を行っては如何でしょうか。
尚、毎月の組替表を作成する必要はありますが。

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