1年契約(4月〜3月)で120万の契約を結んでいます。10万ずつ毎月入金があるので売上で計上しています。
120万の契約の中には毎月の業務のほかに修理の金額も含まれています。修理は時々発生して金額もその時によって違います。修理に対する売上は毎月10万の売上の中に入っています。決算が8月だとすると4月〜8月累計売上50万です。
修理費は発生した月に計上していて累計1万です。10万円の内1万円を修理分とすると4月〜8月で5万円の売上が計上されると思います。9月〜3月の売上は7万で修理にかかった費用は6万だとすると
決算の8月では差引4万円が利益で来期3月時点では1万の利益しかありません。収支をきちんとしたいのですがどうすればよいでしょうか?
1年契約(4月〜3月)で120万の契約を結んでいます。10万ずつ毎月入金があるので売上で計上しています。
120万の契約の中には毎月の業務のほかに修理の金額も含まれています。修理は時々発生して金額もその時によって違います。修理に対する売上は毎月10万の売上の中に入っています。決算が8月だとすると4月〜8月累計売上50万です。
修理費は発生した月に計上していて累計1万です。10万円の内1万円を修理分とすると4月〜8月で5万円の売上が計上されると思います。9月〜3月の売上は7万で修理にかかった費用は6万だとすると
決算の8月では差引4万円が利益で来期3月時点では1万の利益しかありません。収支をきちんとしたいのですがどうすればよいでしょうか?