いつも助けていただき、ありがとうございます。
当社は、だいたい業者に支払う月に在庫を計上して
います。
しかしながら、業者への支払サイトは納入月締め、
翌々月末払いなのです。
今度、中間決算があるのですが、支払月にあわせて
在庫を計上すると、なんだか損しているような気が
します。そもそも在庫って、納品された月にあげて
いいんですよね?
その場合の当社の仕訳は、
仕入/買掛金
商品/期末商品棚卸高
となります。
ご指導の程、よろしくお願い申し上げます。
いつも助けていただき、ありがとうございます。
当社は、だいたい業者に支払う月に在庫を計上して
います。
しかしながら、業者への支払サイトは納入月締め、
翌々月末払いなのです。
今度、中間決算があるのですが、支払月にあわせて
在庫を計上すると、なんだか損しているような気が
します。そもそも在庫って、納品された月にあげて
いいんですよね?
その場合の当社の仕訳は、
仕入/買掛金
商品/期末商品棚卸高
となります。
ご指導の程、よろしくお願い申し上げます。