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期末?期首?の数字の訂正について

質問 回答受付中

期末?期首?の数字の訂正について

2007/07/16 10:17

bs-cafe

積極参加

回答数:7

編集

みなさん、台風の影響は如何でしたでしょうか。
私どもの地域は何事もなく仕事に励んでおります。

ところで、
前期の決算で買掛金の期末残高を間違って申告しました。
今期の元帳の残高がずっと当然違っています。
このような場合どのようにして訂正処理をしたら
良いのでしょうか。

何日も便秘をしているような
不快感ががあり
なんとかスッキリしたいものです。
よろしく御願いします。

みなさん、台風の影響は如何でしたでしょうか。
私どもの地域は何事もなく仕事に励んでおります。

ところで、
前期の決算で買掛金の期末残高を間違って申告しました。
今期の元帳の残高がずっと当然違っています。
このような場合どのようにして訂正処理をしたら
良いのでしょうか。

何日も便秘をしているような
不快感ががあり
なんとかスッキリしたいものです。
よろしく御願いします。

この質問に回答
回答一覧
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1件〜7件 (全7件)
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1. Re: 期末?期首?の数字の訂正について

2007/07/16 10:27

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

「間違って申告」ということは、決算書や経理処理そのものは間違ってないと言うことでしょうか?
そうであれば本来は修正申告するところですね。ま、間違った方向や金額によりますけど。

「間違って申告」ということは、決算書や経理処理そのものは間違ってないと言うことでしょうか?
そうであれば本来は修正申告するところですね。ま、間違った方向や金額によりますけど。

返信

2. Re: 期末?期首?の数字の訂正について

2007/07/16 11:24

bs-cafe

積極参加

編集

dasrechtさん、ありがとうございます。

期末残高が実際は250,000円なのを
330,000円で申告していたわけなのですが

請求書の残高の見間違いと言う
凡ミスでありまして、お恥ずかしいm(*-_-*)m

性格に言うと前任者の凡ミスでありまして
買掛の帳簿がなく
車両費 / 買掛金
買掛金 / 現金
ではなく
車両費 /現金
で処理していた為買掛金の流れが
見えなっかたものと思われるのですが。。。

dasrechtさん、ありがとうございます。

期末残高が実際は250,000円なのを
330,000円で申告していたわけなのですが

請求書の残高の見間違いと言う
凡ミスでありまして、お恥ずかしいm(*-_-*)m

性格に言うと前任者の凡ミスでありまして
買掛の帳簿がなく
車両費 / 買掛金
買掛金 / 現金
ではなく
車両費 /現金
で処理していた為買掛金の流れが
見えなっかたものと思われるのですが。。。

返信

3. Re: 期末?期首?の数字の訂正について

2007/07/16 13:05

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

買掛金を計上していないと言うことは、元帳と決算書の残高がずっとゼロのままなのに330,000円の買掛金があると申告したと言うことでしょうか?
それはかなりまずいと思いますが、経理処理としては今期支払った時点で正しい状態になっていますよね。
あとは、修正申告するかどうか、経営判断ですね。

買掛金を計上していないと言うことは、元帳と決算書の残高がずっとゼロのままなのに330,000円の買掛金があると申告したと言うことでしょうか?
それはかなりまずいと思いますが、経理処理としては今期支払った時点で正しい状態になっていますよね。
あとは、修正申告するかどうか、経営判断ですね。

返信

4. Re: 期末?期首?の数字の訂正について

2007/07/17 10:44

DISKY

すごい常連さん

編集

本題とは逸れたポイントで突っ込みますが、車両費勘定を用いているということは販売費及び一般管理費にあたると想像されます。もしそうであるならば、相手勘定として買掛金勘定はやや不適切のように思います。この場合であれば未払金が相当と思いますが・・・。
買掛金は御社の主たる営業活動に必要な仕入に対して用いるものですから、販管費には通常用いません。もし御社が車両の販売業であるならば買掛金勘定で問題ありませんが、その場合は借方は車両費ではなく仕入勘定になると思います。

本題とは逸れたポイントで突っ込みますが、車両費勘定を用いているということは販売費及び一般管理費にあたると想像されます。もしそうであるならば、相手勘定として買掛金勘定はやや不適切のように思います。この場合であれば未払金が相当と思いますが・・・。
買掛金は御社の主たる営業活動に必要な仕入に対して用いるものですから、販管費には通常用いません。もし御社が車両の販売業であるならば買掛金勘定で問題ありませんが、その場合は借方は車両費ではなく仕入勘定になると思います。

返信

5. Re: 期末?期首?の数字の訂正について

2007/07/20 11:16

bs-cafe

積極参加

編集

ありがとうございます。

昨年の10月分から一気に帳簿つけを
やってて混乱していました。
早速、未払い金に訂正しました。

期末残高330,000円が
実際は250,000円の差額80,000円は

未払い金80,000/雑収入80,000と
当期で処理しても問題ないのでしょうか。
?????

ありがとうございます。

昨年の10月分から一気に帳簿つけを
やってて混乱していました。
早速、未払い金に訂正しました。

期末残高330,000円が
実際は250,000円の差額80,000円は

未払い金80,000/雑収入80,000と
当期で処理しても問題ないのでしょうか。
?????

返信

6. Re: 期末?期首?の数字の訂正について

2007/07/20 13:51

DISKY

すごい常連さん

編集

会計上は本来は前期損益修正益になるかと思いますが、金額的には雑収入でも車両費の戻し入れでもまぁ問題ないかと思います。
が、税務上は前期の納税額が過少申告されていたということで、当期その分加算するといってもすんなり通るかどうかちょっと不安が残る気がします。税務は詳しくないのですが、前期の申告を訂正して追加納税したほうが無難かもしれません。が、自信なしです^^;
一度税務署へ問い合わせてみてはいかがでしょうか?

会計上は本来は前期損益修正益になるかと思いますが、金額的には雑収入でも車両費の戻し入れでもまぁ問題ないかと思います。
が、税務上は前期の納税額が過少申告されていたということで、当期その分加算するといってもすんなり通るかどうかちょっと不安が残る気がします。税務は詳しくないのですが、前期の申告を訂正して追加納税したほうが無難かもしれません。が、自信なしです^^;
一度税務署へ問い合わせてみてはいかがでしょうか?

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7. Re: 期末?期首?の数字の訂正について

2007/07/21 19:58

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

私は大きな勘違いをしていたようです。
DISKYさんの解説でようやく実態が見えました。
どうもありがとうございます。

私は大きな勘違いをしていたようです。
DISKYさんの解説でようやく実態が見えました。
どうもありがとうございます。

返信

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