こんにちは。
未払金や未払外注費として計上したものを現金で支払う時に端数を値引きしてもらいました。
こんなときの仕訳は以下のようでいいですか?
(借方)未払金 11 / (貸方)現金 10
? 1
また、「?」にはどんな勘定科目を入れればよいですか?
さらに、使っている会計ソフトにそれらしき勘定科目がみあたらないのですが、その勘定科目を新規作成するにあたり、科目の分類(流動負債、売上原価など)をどれに設定したらよいでしょうか。
初歩的な質問ですみませんがよろしくお願いします。
こんにちは。
未払金や未払外注費として計上したものを現金で支払う時に端数を値引きしてもらいました。
こんなときの仕訳は以下のようでいいですか?
(借方)未払金 11 / (貸方)現金 10
? 1
また、「?」にはどんな勘定科目を入れればよいですか?
さらに、使っている会計ソフトにそれらしき勘定科目がみあたらないのですが、その勘定科目を新規作成するにあたり、科目の分類(流動負債、売上原価など)をどれに設定したらよいでしょうか。
初歩的な質問ですみませんがよろしくお願いします。