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仕入値引計上時期

質問 回答受付中

仕入値引計上時期

2006/05/18 15:28

monji

常連さん

回答数:2

編集

こんにちは。
上記の件について、お聞きしたのですが...

あるメーカー営業所から仕入をしております。
口頭にて仕入掛率が決められたのですが、営業所の
システムの都合とやらで、掛率が登録になるまで少々時間が
かかるそうです。そのため、登録になるまでの間、決められた数字より高い掛率で請求書が発行され、差額は翌月に値引されます。その際、値引の欄には商品コード等は記載されていますが
購入した日付までは入っていません。一見、その値引が前月購入した物に対してだとはわからない?と言った感じです。

弊社は4月決算なんですが、この場合、やはり5月請求書にて
値引される(4月仕入分)金額は、4月で計上するべきでしょうか。
いつの値引か明確でないから、その必要はないと会計事務所さんに言われたのですが、決算ということもあり、やはり4月の原価に反映させるべきではないかなぁ...と疑問に思い投稿しました。

どうかよろしくお願いいたします。

こんにちは。
上記の件について、お聞きしたのですが...

あるメーカー営業所から仕入をしております。
口頭にて仕入掛率が決められたのですが、営業所の
システムの都合とやらで、掛率が登録になるまで少々時間が
かかるそうです。そのため、登録になるまでの間、決められた数字より高い掛率で請求書が発行され、差額は翌月に値引されます。その際、値引の欄には商品コード等は記載されていますが
購入した日付までは入っていません。一見、その値引が前月購入した物に対してだとはわからない?と言った感じです。

弊社は4月決算なんですが、この場合、やはり5月請求書にて
値引される(4月仕入分)金額は、4月で計上するべきでしょうか。
いつの値引か明確でないから、その必要はないと会計事務所さんに言われたのですが、決算ということもあり、やはり4月の原価に反映させるべきではないかなぁ...と疑問に思い投稿しました。

どうかよろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 仕入値引計上時期

2006/05/18 18:50

ttvms

積極参加

編集

monji はじめまして!
当社での方法についてですが・・・

請求時の値引き及び仕入時の正規単価での処理と当社では
両方とも行なっております。

monjiさんのケースですと本来の価格がわかっているので
仕入納品書の段階で正規値段で仕入れたことにすれば良いと
思われます。その場合棚卸の原価も同金額にしておく必要があります。

monji はじめまして!
当社での方法についてですが・・・

請求時の値引き及び仕入時の正規単価での処理と当社では
両方とも行なっております。

monjiさんのケースですと本来の価格がわかっているので
仕入納品書の段階で正規値段で仕入れたことにすれば良いと
思われます。その場合棚卸の原価も同金額にしておく必要があります。

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1. Re: 仕入値引計上時期

2006/05/18 18:50

ttvms

積極参加

編集

monji はじめまして!
当社での方法についてですが・・・

請求時の値引き及び仕入時の正規単価での処理と当社では
両方とも行なっております。

monjiさんのケースですと本来の価格がわかっているので
仕入納品書の段階で正規値段で仕入れたことにすれば良いと
思われます。その場合棚卸の原価も同金額にしておく必要があります。

monji はじめまして!
当社での方法についてですが・・・

請求時の値引き及び仕入時の正規単価での処理と当社では
両方とも行なっております。

monjiさんのケースですと本来の価格がわかっているので
仕入納品書の段階で正規値段で仕入れたことにすれば良いと
思われます。その場合棚卸の原価も同金額にしておく必要があります。

返信

2. Re: 仕入値引計上時期

2006/05/19 09:06

monji

常連さん

編集

ttvms様 はじめまして!
おはようございます。返信ありがとうございます!

つまりは、どちらでも良いという解釈でよろしいでしょうか?
正規価格で(値引を反映させて)計上した場合は
棚卸の際の原価も同様に...というところに気をつければ
いいのですね!

「そうしなければいけない」と言う根拠みたいなものが
何かあるのでは...?と勝手に考えていました!

もしどちらでも良いという解釈で合っていればなんですが
今期は結構利益が出ているから、値引分は翌期計上...
と言う考え方でもOKでしょうか。
ttvms様から頂いた返答を、根本的に間違って
解釈していたらごめんなさい!

ttvms様 はじめまして!
おはようございます。返信ありがとうございます!

つまりは、どちらでも良いという解釈でよろしいでしょうか?
正規価格で(値引を反映させて)計上した場合は
棚卸の際の原価も同様に...というところに気をつければ
いいのですね!

「そうしなければいけない」と言う根拠みたいなものが
何かあるのでは...?と勝手に考えていました!

もしどちらでも良いという解釈で合っていればなんですが
今期は結構利益が出ているから、値引分は翌期計上...
と言う考え方でもOKでしょうか。
ttvms様から頂いた返答を、根本的に間違って
解釈していたらごめんなさい!

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