経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。
教えてください。
2006/03/22 15:53
1. Re: 教えてください。
2006/03/22 16:23
入庫時など、御社ルールでの仕入計上時点で
仕入 / 未払金
(御社ルールで送料、代引手数料等を別科目に計上する場合は
その分はしかるべき科目に。税抜経理なら消費税も仮払消費税で別立て)
月末の精算時点で
未払金 / 現預金
で、とりあえず良いのではないでしょうか。
未払といっても元は仕入代金なので、
未払金でなく買掛金を使うのも一理ありますが、
どちらにせよ月末精算ならあまり大きな問題ではないでしょう。
私もこういうケースは実地で発生せず机上で考えるだけなので、
ほかの方も「いや、コレが正しい」というのがあれば教えて下さい。
入庫時など、御社ルールでの仕入計上時点で
仕入 / 未払金
(御社ルールで送料、代引手数料等を別科目に計上する場合は
その分はしかるべき科目に。税抜経理なら消費税も仮払消費税で別立て)
月末の精算時点で
未払金 / 現預金
で、とりあえず良いのではないでしょうか。
未払といっても元は仕入代金なので、
未払金でなく買掛金を使うのも一理ありますが、
どちらにせよ月末精算ならあまり大きな問題ではないでしょう。
私もこういうケースは実地で発生せず机上で考えるだけなので、
ほかの方も「いや、コレが正しい」というのがあれば教えて下さい。
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