前期の法人市民税の計算をミスし、当期に支払いました。
その場合の別表の記入方法なのですが、別表5の当期分に記入するのでしょうか?
本で調べたのですが、具体例がなく困っています。
どなたか教えて下さい。よろしくお願いします。
前期の法人市民税の計算をミスし、当期に支払いました。
その場合の別表の記入方法なのですが、別表5の当期分に記入するのでしょうか?
本で調べたのですが、具体例がなく困っています。
どなたか教えて下さい。よろしくお願いします。