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前期にたてすぎた法人税

質問 回答受付中

前期にたてすぎた法人税

2005/09/08 10:13

gi2

おはつ

回答数:6

編集

掲示板の過去の分を見てみたのですがちょっとわかりませんでした。
申し訳ないのですが、教えて下さい。


3月決算の時、法人税をたてました。
仕訳としてはこんな感じです。

法人税 100,000 / 未払法人税 100,000

今期に入り納税をしましたが、実際たててある未払法人税の金額より
少なく納税をしました。
その際の差額をどのように仕訳をしたらよいのでしょうか。
よろしくお願いします。

掲示板の過去の分を見てみたのですがちょっとわかりませんでした。
申し訳ないのですが、教えて下さい。


3月決算の時、法人税をたてました。
仕訳としてはこんな感じです。

法人税 100,000 / 未払法人税 100,000

今期に入り納税をしましたが、実際たててある未払法人税の金額より
少なく納税をしました。
その際の差額をどのように仕訳をしたらよいのでしょうか。
よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 前期にたてすぎた法人税

2005/10/06 11:12

GRACE

おはつ

編集

hareta様、質問させてください。

私も余った『未払法人税等』はそのままにしておいて、次回法人税支払時に使うためにとっておこうと思ってるのですが、
その場合、法人税申告書の別表四(所得の計算)において
加算若しくは減算処理については全く必要ないのでしょうか?

失礼を承知でお伺いしました。
よろしくお願い致します。

hareta様、質問させてください。

私も余った『未払法人税等』はそのままにしておいて、次回法人税支払時に使うためにとっておこうと思ってるのですが、
その場合、法人税申告書の別表四(所得の計算)において
加算若しくは減算処理については全く必要ないのでしょうか?

失礼を承知でお伺いしました。
よろしくお願い致します。

返信

回答一覧
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1. Re: 前期にたてすぎた法人税

2005/09/08 10:33

hetare

おはつ

編集

その差額は納付余裕額として、そのままで問題ありません。

その差額は納付余裕額として、そのままで問題ありません。

返信

2. Re: 前期にたてすぎた法人税

2005/09/08 13:10

P-Time

常連さん

編集

未払法人税等/戻入益

で処理をしていたと思います

未払法人税等/戻入益

で処理をしていたと思います

返信

3. Re: 前期にたてすぎた法人税

2005/09/08 16:27

gi2

おはつ

編集

自分なりに考えていた形は、
  法人税のマイナスをたてる だったんですが。

それだと、法人税のマイナス勘定ってあり と思っていまして。
hatareさん申し訳ありません。
P-Timeさんの 戻入益 の形を取らせて頂きます。
ありがとうございました。


自分なりに考えていた形は、
  法人税のマイナスをたてる だったんですが。

それだと、法人税のマイナス勘定ってあり と思っていまして。
hatareさん申し訳ありません。
P-Timeさんの 戻入益 の形を取らせて頂きます。
ありがとうございました。


返信

4. Re: 前期にたてすぎた法人税

2005/09/08 17:30

くろまる

すごい常連さん

編集

gi2 さん こんにちは。
当社も戻入をするようにしています。
戻入をするのであれば、次回決算申告書で、別表での調整をお忘れなく〜。

gi2 さん こんにちは。
当社も戻入をするようにしています。
戻入をするのであれば、次回決算申告書で、別表での調整をお忘れなく〜。

返信

5. Re: 前期にたてすぎた法人税

2005/09/08 18:06

hetare

おはつ

編集

たしかに税金計算でその戻入益分を減算すれば税務は結果OKなんですが。なんで納付の仕訳で取り崩しの仕訳を入れるのか疑問。

たしかに税金計算でその戻入益分を減算すれば税務は結果OKなんですが。なんで納付の仕訳で取り崩しの仕訳を入れるのか疑問。

返信

6. Re: 前期にたてすぎた法人税

2005/10/06 11:12

GRACE

おはつ

編集

hareta様、質問させてください。

私も余った『未払法人税等』はそのままにしておいて、次回法人税支払時に使うためにとっておこうと思ってるのですが、
その場合、法人税申告書の別表四(所得の計算)において
加算若しくは減算処理については全く必要ないのでしょうか?

失礼を承知でお伺いしました。
よろしくお願い致します。

hareta様、質問させてください。

私も余った『未払法人税等』はそのままにしておいて、次回法人税支払時に使うためにとっておこうと思ってるのですが、
その場合、法人税申告書の別表四(所得の計算)において
加算若しくは減算処理については全く必要ないのでしょうか?

失礼を承知でお伺いしました。
よろしくお願い致します。

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