掲示板の過去の分を見てみたのですがちょっとわかりませんでした。
申し訳ないのですが、教えて下さい。
3月決算の時、法人税をたてました。
仕訳としてはこんな感じです。
法人税 100,000 / 未払法人税 100,000
今期に入り納税をしましたが、実際たててある未払法人税の金額より
少なく納税をしました。
その際の差額をどのように仕訳をしたらよいのでしょうか。
よろしくお願いします。
掲示板の過去の分を見てみたのですがちょっとわかりませんでした。
申し訳ないのですが、教えて下さい。
3月決算の時、法人税をたてました。
仕訳としてはこんな感じです。
法人税 100,000 / 未払法人税 100,000
今期に入り納税をしましたが、実際たててある未払法人税の金額より
少なく納税をしました。
その際の差額をどのように仕訳をしたらよいのでしょうか。
よろしくお願いします。