はじめまして!
費用の付け替え請求に関して教えて頂きたいのですが。
輸入代金(関税・その他の輸入諸掛)を
費用に計上しておりましたが、その後、商談によりその費用の一部を
売り先が持つことになったのですが、その場合
会計処理としてはどのような仕訳がたつのでしょうか?
<A>
例)費用計上時
関税(仕入) 100,000 買掛金 151,252
輸入消費税 33,000
地方消費税 8,000
輸入諸掛(免税) 5,000
輸入諸掛(課税) 5,000
仮払消費税 250
商談により費用の70%の付け替え(売り先負担)となった場合
未収入金 105,875 関税(仕入) 70,000
輸入消費税 23,100
地方消費税 5,600
輸入諸掛(免税) 3,500
輸入諸掛(課税) 3,500
仮払消費税 175
との仕訳で大丈夫でしょうか?
<B>
また、費用のマイナスとせず、売り上げとして付け替え請求をする場合以下のような仕訳が可能でしょうか?
費用として計上が110,000(関税+諸掛)であり内70%を請求・・・とすると輸入にかかわった消費税をどうすべきか
解らないのですが。
売掛金 80,850 その他の売上 77,000
仮受消費税 3,850
すみません!よろしくお願いいたします。
はじめまして!
費用の付け替え請求に関して教えて頂きたいのですが。
輸入代金(関税・その他の輸入諸掛)を
費用に計上しておりましたが、その後、商談によりその費用の一部を
売り先が持つことになったのですが、その場合
会計処理としてはどのような仕訳がたつのでしょうか?
<A>
例)費用計上時
関税(仕入) 100,000 買掛金 151,252
輸入消費税 33,000
地方消費税 8,000
輸入諸掛(免税) 5,000
輸入諸掛(課税) 5,000
仮払消費税 250
商談により費用の70%の付け替え(売り先負担)となった場合
未収入金 105,875 関税(仕入) 70,000
輸入消費税 23,100
地方消費税 5,600
輸入諸掛(免税) 3,500
輸入諸掛(課税) 3,500
仮払消費税 175
との仕訳で大丈夫でしょうか?
<B>
また、費用のマイナスとせず、売り上げとして付け替え請求をする場合以下のような仕訳が可能でしょうか?
費用として計上が110,000(関税+諸掛)であり内70%を請求・・・とすると輸入にかかわった消費税をどうすべきか
解らないのですが。
売掛金 80,850 その他の売上 77,000
仮受消費税 3,850
すみません!よろしくお願いいたします。