よろしくお願いします。
11月決算月なのですが、11月末締めで納品済の代金を請求する予定でしたが、
先方の注文の発行の遅れで12月末締で請求することになってしまいました。
この場合、未請求分の決算仕訳は、
売掛金で計上するのでしょうか?
仕掛品で計上するのでしょうか?
なんだかこんがらがってしまい。。。
売掛でいいとは思うのですが、そうすると残高確認書に差異が出るので
どうしたらいいのか悩んでしまいました。
どなかた教えて頂けないでしょうか?
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
11月決算月なのですが、11月末締めで納品済の代金を請求する予定でしたが、
先方の注文の発行の遅れで12月末締で請求することになってしまいました。
この場合、未請求分の決算仕訳は、
売掛金で計上するのでしょうか?
仕掛品で計上するのでしょうか?
なんだかこんがらがってしまい。。。
売掛でいいとは思うのですが、そうすると残高確認書に差異が出るので
どうしたらいいのか悩んでしまいました。
どなかた教えて頂けないでしょうか?
よろしくお願いします。