うちの会社は3月決算です。
3月中に仮払金を出金し、その精算が3月中には間に合わず、4月に処理しました。このような場合、3月31日時点では仮払金として認識すると考えています。
しかし、会社では(精算が4月だったとしても)精算時に3月使用分だと明らかな場合はその使用分だけは3月の経費とし、残金を仮払金として計上するというのです。
このような処理をするものなのでしょうか。金額は10万以下で会社の規模からしたらそれほど多額ではないのですが。
教えていただける方、よろしくお願いします。
うちの会社は3月決算です。
3月中に仮払金を出金し、その精算が3月中には間に合わず、4月に処理しました。このような場合、3月31日時点では仮払金として認識すると考えています。
しかし、会社では(精算が4月だったとしても)精算時に3月使用分だと明らかな場合はその使用分だけは3月の経費とし、残金を仮払金として計上するというのです。
このような処理をするものなのでしょうか。金額は10万以下で会社の規模からしたらそれほど多額ではないのですが。
教えていただける方、よろしくお願いします。