ikoan

おはつ

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うちの会社は3月決算です。

3月中に仮払金を出金し、その精算が3月中には間に合わず、4月に処理しました。このような場合、3月31日時点では仮払金として認識すると考えています。

しかし、会社では(精算が4月だったとしても)精算時に3月使用分だと明らかな場合はその使用分だけは3月の経費とし、残金を仮払金として計上するというのです。

このような処理をするものなのでしょうか。金額は10万以下で会社の規模からしたらそれほど多額ではないのですが。

教えていただける方、よろしくお願いします。

うちの会社は3月決算です。

3月中に仮払金を出金し、その精算が3月中には間に合わず、4月に処理しました。このような場合、3月31日時点では仮払金として認識すると考えています。

しかし、会社では(精算が4月だったとしても)精算時に3月使用分だと明らかな場合はその使用分だけは3月の経費とし、残金を仮払金として計上するというのです。

このような処理をするものなのでしょうか。金額は10万以下で会社の規模からしたらそれほど多額ではないのですが。

教えていただける方、よろしくお願いします。