product921

おはつ

回答数:4

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初めて投稿させていただきます。
 内容が重複していたら申し訳ございません。
改めて疑問にお答えいただければ大変ありがたいです。

弊社は
末締め/翌末支払
決算は1/末です。

前任者から引継ぎのとおりに仕事をしてきたのですが
今頃疑問に思ったので投稿させていただきます。

1/末決算なので、
12/末時点で赤残になっている仕入先へ請求書を発行、
1/末日までに入金していただくように依頼をしています。

請求書を発行した後に再度返品が発生した場合は
1/末は弊社在庫として棚卸を取り、
決算後の2月度付で返品処理をしていました。

前任者に
決算月は絶対に買掛金管理表には少額であろうと赤残を残すな。といわれてきました。

昨年2010年1/末決算の際
月末が日曜日でした。
私は1/29(金)に、仕入先が入金してくれるだろうと思い込んでいたのですが・・・

月末が土日祝日である場合、
月末支払を翌月銀行営業日に繰越す仕入先が一部で見られました。
よって赤残入金が2/1(月)に確認できた所が一部あります。

前任者には叱られました..、
最終的な経理の締めをする上司には
入金日の日付を訂正したり変更はできないから
次回から気をつけて。ということで終わり
赤残が残ったまま決算を終える形になりました。

赤残を絶対残してはいけない理由はなぜでしょうか?

私はアシスタント程度なので最終的に自分のしている仕事が後にどうなるのか分かりません・・・

新システム導入に伴い、新マニュアルを作っている最中なのですが
今ここでつまずいております。

長文で失礼しました。
教えてください。

初めて投稿させていただきます。
 内容が重複していたら申し訳ございません。
改めて疑問にお答えいただければ大変ありがたいです。

弊社は
末締め/翌末支払
決算は1/末です。

前任者から引継ぎのとおりに仕事をしてきたのですが
今頃疑問に思ったので投稿させていただきます。

1/末決算なので、
12/末時点で赤残になっている仕入先へ請求書を発行、
1/末日までに入金していただくように依頼をしています。

請求書を発行した後に再度返品が発生した場合は
1/末は弊社在庫として棚卸を取り、
決算後の2月度付で返品処理をしていました。

前任者に
決算月は絶対に買掛金管理表には少額であろうと赤残を残すな。といわれてきました。

昨年2010年1/末決算の際
月末が日曜日でした。
私は1/29(金)に、仕入先が入金してくれるだろうと思い込んでいたのですが・・・

月末が土日祝日である場合、
月末支払を翌月銀行営業日に繰越す仕入先が一部で見られました。
よって赤残入金が2/1(月)に確認できた所が一部あります。

前任者には叱られました..、
最終的な経理の締めをする上司には
入金日の日付を訂正したり変更はできないから
次回から気をつけて。ということで終わり
赤残が残ったまま決算を終える形になりました。

赤残を絶対残してはいけない理由はなぜでしょうか?

私はアシスタント程度なので最終的に自分のしている仕事が後にどうなるのか分かりません・・・

新システム導入に伴い、新マニュアルを作っている最中なのですが
今ここでつまずいております。

長文で失礼しました。
教えてください。