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買掛計上していた分の翌期の処理は?

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買掛計上していた分の翌期の処理は?

2009/10/03 12:37

michiyo

常連さん

回答数:2

編集

前期に買掛計上していた仕入代金なのですが、翌期に手数料をひいて支払ったのですがこの分についての仕訳は期中では買掛消去せずに期末で消去することにしているので、支払った額での仕訳(仕入/現金)となります。問題は期末の買掛消去の仕訳なのですが、これは差額分を仕入値引に計上すればいいのでしょうか?

前期に買掛計上していた仕入代金なのですが、翌期に手数料をひいて支払ったのですがこの分についての仕訳は期中では買掛消去せずに期末で消去することにしているので、支払った額での仕訳(仕入/現金)となります。問題は期末の買掛消去の仕訳なのですが、これは差額分を仕入値引に計上すればいいのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 買掛計上していた分の翌期の処理は?

2009/10/04 16:08

michiyo

常連さん

編集

ご返答いただきましてありがとうございます。
期中に発生した買掛分、未払金は期中で処理するようにしていますが、前期末で買掛金、未払金に計上したものは翌期の期中支払時には前期末に計上していた経費科目で処理をし、期末で買掛金、未払い金を消去する処理にしています。その方がわかりやすいかなと思いまして。
efuさんの言われるように確かに期末に振替の仕訳をするのは面倒なのですが・・・この方法ですと、仕入値引処理も期末で振替処理をすることになりますね。

ご返答いただきましてありがとうございます。
期中に発生した買掛分、未払金は期中で処理するようにしていますが、前期末で買掛金、未払金に計上したものは翌期の期中支払時には前期末に計上していた経費科目で処理をし、期末で買掛金、未払い金を消去する処理にしています。その方がわかりやすいかなと思いまして。
efuさんの言われるように確かに期末に振替の仕訳をするのは面倒なのですが・・・この方法ですと、仕入値引処理も期末で振替処理をすることになりますね。

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0 michiyo 2009/10/03 12:37
1 efu 2009/10/03 22:03
2
Re: 買掛計上していた分の翌期の処理は?
michiyo 2009/10/04 16:08