たびたびお世話になります。 どなたか教えてください。
法人が廃業して解散するため廃業時に棚卸原材料(200)や製品(200)仕掛品(100)また備品機械など全てなにも残らないよう売却しました。
ちなみに棚卸額や簿価そのままで引き取っていただきました。
そこで、仕訳なのですが、単に棚卸商品は、
原材料等 500 / 売上高 500
備品機械類は
固定資産売却原価100/備品機械類 100
預 金 100/固定資産売却益100
としました。それで良いんでしょうか。
なんだか、原材料等の仕訳が売上じゃないような違うような気もするのですが。
どなたかよろしくお願いします。
たびたびお世話になります。 どなたか教えてください。
法人が廃業して解散するため廃業時に棚卸原材料(200)や製品(200)仕掛品(100)また備品機械など全てなにも残らないよう売却しました。
ちなみに棚卸額や簿価そのままで引き取っていただきました。
そこで、仕訳なのですが、単に棚卸商品は、
原材料等 500 / 売上高 500
備品機械類は
固定資産売却原価100/備品機械類 100
預 金 100/固定資産売却益100
としました。それで良いんでしょうか。
なんだか、原材料等の仕訳が売上じゃないような違うような気もするのですが。
どなたかよろしくお願いします。