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前期売上マイナス分の仕訳

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前期売上マイナス分の仕訳

2008/09/01 13:02

kotatuneko

積極参加

回答数:6

編集

仕訳について、わからない事があります。

6月が決算で、その時に、当期の売上げのマイナスの分として<売上/売掛金>で
処理しましたが、今期に入り、他の売上の入金時に決算時のマイナスの分が
引かれて入金されたわけですが、仕訳が<○○/普通預金>借方の科目は
何で処理すれば良いのかわかりません。

回答よろしくお願い致します。

仕訳について、わからない事があります。

6月が決算で、その時に、当期の売上げのマイナスの分として<売上/売掛金>で
処理しましたが、今期に入り、他の売上の入金時に決算時のマイナスの分が
引かれて入金されたわけですが、仕訳が<○○/普通預金>借方の科目は
何で処理すれば良いのかわかりません。

回答よろしくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 前期売上マイナス分の仕訳

2008/09/02 10:16

DISKY

すごい常連さん

編集

前期決算時、ある得意先への売上の一部を返品などの何らかの原因で減額したのだろうと思います。

当期に入ってその減額分を差し引いた金額が入金された、ということであれば普通に売掛金が入金されたという処理で問題ないと思います。

(前期)
売掛金 100/売上  100
売上   10/売掛金  10

(当期)
現金等  90/売掛金  90

前期決算時、ある得意先への売上の一部を返品などの何らかの原因で減額したのだろうと思います。

当期に入ってその減額分を差し引いた金額が入金された、ということであれば普通に売掛金が入金されたという処理で問題ないと思います。

(前期)
売掛金 100/売上  100
売上   10/売掛金  10

(当期)
現金等  90/売掛金  90

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 kotatuneko 2008/09/01 13:02
1 hirotomoki 2008/09/01 17:55
2 yukim729 2008/09/02 08:57
3
Re: 前期売上マイナス分の仕訳
DISKY 2008/09/02 10:16
4 kotatuneko 2008/09/02 10:48
5 kotatuneko 2008/09/02 10:49
6 kotatuneko 2008/09/02 10:52