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前期売上マイナス分の仕訳

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前期売上マイナス分の仕訳

2008/09/01 13:02

kotatuneko

積極参加

回答数:6

編集

仕訳について、わからない事があります。

6月が決算で、その時に、当期の売上げのマイナスの分として<売上/売掛金>で
処理しましたが、今期に入り、他の売上の入金時に決算時のマイナスの分が
引かれて入金されたわけですが、仕訳が<○○/普通預金>借方の科目は
何で処理すれば良いのかわかりません。

回答よろしくお願い致します。

仕訳について、わからない事があります。

6月が決算で、その時に、当期の売上げのマイナスの分として<売上/売掛金>で
処理しましたが、今期に入り、他の売上の入金時に決算時のマイナスの分が
引かれて入金されたわけですが、仕訳が<○○/普通預金>借方の科目は
何で処理すれば良いのかわかりません。

回答よろしくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 前期売上マイナス分の仕訳

2008/09/02 08:57

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

入金処理なのに普通預金勘定が貸方に来るのはおかしいですね。

とりあえず入金額で
普通預金/売掛金
とすれば全体の辻褄は合いそうな気はしますが、
もう少し詳しい状況がわかればまた別の考えも出ると思います。

入金処理なのに普通預金勘定が貸方に来るのはおかしいですね。

とりあえず入金額で
普通預金/売掛金
とすれば全体の辻褄は合いそうな気はしますが、
もう少し詳しい状況がわかればまた別の考えも出ると思います。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 kotatuneko 2008/09/01 13:02
1 hirotomoki 2008/09/01 17:55
2
Re: 前期売上マイナス分の仕訳
yukim729 2008/09/02 08:57
3 DISKY 2008/09/02 10:16
4 kotatuneko 2008/09/02 10:48
5 kotatuneko 2008/09/02 10:49
6 kotatuneko 2008/09/02 10:52