まことに基本的なことですが、お教え下さい。
仕掛品の仕分けについてです。
簡単のために、労務費だけで構成された
ソフトウエアがあるとします。
期末に、まだ完成していないので仕掛品として計上します。
仕掛品 1000円/労務費 1000円
また、期末なので
仕掛品 1000円/期末仕掛品棚卸高1000円
と仕訳します。
借方に同じ仕掛品が出てくるのですが、
このような仕訳でいいのでしょうか?
本を見ても、ある項目には、
仕掛品/労務費
別の項目には、
仕掛品/期末仕掛品棚卸高
という仕訳しか見当たらないので、
これをくっつけると、上記のようになってしまうのですが、
何かおかしい気がします。
どうしたらいいのでしょうか??
きつねにつままれている感じです。
よろしくお願い致します。
まことに基本的なことですが、お教え下さい。
仕掛品の仕分けについてです。
簡単のために、労務費だけで構成された
ソフトウエアがあるとします。
期末に、まだ完成していないので仕掛品として計上します。
仕掛品 1000円/労務費 1000円
また、期末なので
仕掛品 1000円/期末仕掛品棚卸高1000円
と仕訳します。
借方に同じ仕掛品が出てくるのですが、
このような仕訳でいいのでしょうか?
本を見ても、ある項目には、
仕掛品/労務費
別の項目には、
仕掛品/期末仕掛品棚卸高
という仕訳しか見当たらないので、
これをくっつけると、上記のようになってしまうのですが、
何かおかしい気がします。
どうしたらいいのでしょうか??
きつねにつままれている感じです。
よろしくお願い致します。