•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

教えてください

質問 回答受付中

教えてください

2007/12/01 13:34

ここも

常連さん

回答数:6

編集

決算の時に完成工事未収入金として

完成未収入金¥911,840- / 完成工事高¥868,419-
              仮受消費税¥43,421-

上記のように仕訳をしました。
しかし、実際には、840,000-分しか入金になりませんでした。
営業部へ確認したところ、事務員で請求書の控えと違ってました。 なので、決算の時に、完成未収入金を多くあげてますので、今回のマイナスの部分は、どのような勘定科目を使い仕訳をしたらよいにでしょうか?  :cry:

決算の時に完成工事未収入金として

完成未収入金¥911,840- / 完成工事高¥868,419-
              仮受消費税¥43,421-

上記のように仕訳をしました。
しかし、実際には、840,000-分しか入金になりませんでした。
営業部へ確認したところ、事務員で請求書の控えと違ってました。 なので、決算の時に、完成未収入金を多くあげてますので、今回のマイナスの部分は、どのような勘定科目を使い仕訳をしたらよいにでしょうか?  :cry:

この質問に回答
回答

Re: 教えてください

2007/12/03 11:36

ここも

常連さん

編集

DISKYさん ありがとうございます。
会社側では、差額分を請求せずにするので、前期損益修正損で、処理をしたいと思います。 

DISKYさん ありがとうございます。
会社側では、差額分を請求せずにするので、前期損益修正損で、処理をしたいと思います。 

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ここも 2007/12/01 13:34
1 pkeiri 2007/12/01 20:41
2 maru3 2007/12/01 23:53
3 pkeiri 2007/12/02 08:12
4 ここも 2007/12/03 08:11
5 DISKY 2007/12/03 09:51
6
Re: 教えてください
ここも 2007/12/03 11:36