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助け合い

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教えてください

2007/12/01 13:34

ここも

常連さん

回答数:6

編集

決算の時に完成工事未収入金として

完成未収入金¥911,840- / 完成工事高¥868,419-
              仮受消費税¥43,421-

上記のように仕訳をしました。
しかし、実際には、840,000-分しか入金になりませんでした。
営業部へ確認したところ、事務員で請求書の控えと違ってました。 なので、決算の時に、完成未収入金を多くあげてますので、今回のマイナスの部分は、どのような勘定科目を使い仕訳をしたらよいにでしょうか?  :cry:

決算の時に完成工事未収入金として

完成未収入金¥911,840- / 完成工事高¥868,419-
              仮受消費税¥43,421-

上記のように仕訳をしました。
しかし、実際には、840,000-分しか入金になりませんでした。
営業部へ確認したところ、事務員で請求書の控えと違ってました。 なので、決算の時に、完成未収入金を多くあげてますので、今回のマイナスの部分は、どのような勘定科目を使い仕訳をしたらよいにでしょうか?  :cry:

この質問に回答
回答

ちょっと疑問・・・

2007/12/01 23:53

maru3

積極参加

編集

>前期繰越勘定で過分な売上を修正しましょう。
>前期繰越損失20/売上20

pkeiriさんに質問ですが、前期繰越勘定とは株主総会で確定した。
繰越利益(損)を修正するということですよね??
会社法上、この処理が正しいのか疑問があります。
株主総会で承認済みの繰越利益を修正することは適切なのでしょうか?


>前期繰越損失20/売上20
ではなく、
前期損益修正損(特別損失)20/売上20
のような気もしますが・・・。

>前期繰越勘定で過分な売上を修正しましょう。
>前期繰越損失20/売上20

pkeiriさんに質問ですが、前期繰越勘定とは株主総会で確定した。
繰越利益(損)を修正するということですよね??
会社法上、この処理が正しいのか疑問があります。
株主総会で承認済みの繰越利益を修正することは適切なのでしょうか?


>前期繰越損失20/売上20
ではなく、
前期損益修正損(特別損失)20/売上20
のような気もしますが・・・。

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ここも 2007/12/01 13:34
1 pkeiri 2007/12/01 20:41
2
ちょっと疑問・・・
maru3 2007/12/01 23:53
3 pkeiri 2007/12/02 08:12
4 ここも 2007/12/03 08:11
5 DISKY 2007/12/03 09:51
6 ここも 2007/12/03 11:36