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売上計上後の原価発生はどうすれば?

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売上計上後の原価発生はどうすれば?

2007/10/12 18:16

hakana

おはつ

回答数:7

編集

得意先が予算の関係上、売上金を先に支払うという場合はどのように処理をすればいいのでしょうか。

9月に売上を計上するが、実際は下期全体の売上であり、作業自体は10月以降も発生する・・・というような場合

やはり、入金された時点で
   預金/前受収益
とし、作業が完了した時点で
   前受収益/売上高
としたほうがいいのでしょうか。

経理上は売上を計上したら、その後は原価は発生しないという考えがあったように思います。
売上の計上基準は検収基準を採用しています。
よろしくお願いします。

得意先が予算の関係上、売上金を先に支払うという場合はどのように処理をすればいいのでしょうか。

9月に売上を計上するが、実際は下期全体の売上であり、作業自体は10月以降も発生する・・・というような場合

やはり、入金された時点で
   預金/前受収益
とし、作業が完了した時点で
   前受収益/売上高
としたほうがいいのでしょうか。

経理上は売上を計上したら、その後は原価は発生しないという考えがあったように思います。
売上の計上基準は検収基準を採用しています。
よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 売上計上後の原価発生はどうすれば?

2007/10/15 18:19

hakana

おはつ

編集

やはりそうですよね。
そのような(本来の検収時に売上に計上する)処理の仕方になるということは、経営上層部にも説明をしていますが、9月に売上に計上しろと指示を受けました。
担当としてはそう言われてしまえば従わざるを得ないので、9月に売上計上しましたが、これって極端なことを言えば粉×ってことですよね?
どうすれば、上層部に理解してもらえるでしょうか。この先、もしもって時のことを思うと不安でたまりません。

やはりそうですよね。
そのような(本来の検収時に売上に計上する)処理の仕方になるということは、経営上層部にも説明をしていますが、9月に売上に計上しろと指示を受けました。
担当としてはそう言われてしまえば従わざるを得ないので、9月に売上計上しましたが、これって極端なことを言えば粉×ってことですよね?
どうすれば、上層部に理解してもらえるでしょうか。この先、もしもって時のことを思うと不安でたまりません。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 hakana 2007/10/12 18:16
1 ゆ- 2007/10/12 22:38
2 dasrecht 2007/10/13 15:33
3 hakana 2007/10/15 10:39
4 dasrecht 2007/10/15 15:19
5
Re: 売上計上後の原価発生はどうすれば?
hakana 2007/10/15 18:19
6 dasrecht 2007/10/16 08:59
7 hakana 2007/10/16 10:19