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助け合い

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未払金の計上について。

質問 回答受付中

未払金の計上について。

2006/11/22 10:45

yuri27

ちょい参加

回答数:2

編集

またまた、お願いいたします。

弊社では、仕入などさほど無いためなのか、
掛けで仕入れても、まず買掛金では処理せず、
支払う時に、

借)材料    貸)現金

と処理します。
そして決算の時(決算仕訳で)、
外注や材料・販管費の支払残を

借)材料    貸)未払金
  外注
  販管費

と処理してきたようなんですが、
この未払金への計上は、決算仕訳(?)で
行うものですか?
会計の先生に、
決算仕訳で処理するように言われたらしいのですが…。
普通(?)は、請求書が来た時点で
処理をするから、(例えば10月が決算でも)
10月31日で処理しても良いのではないかなぁと
思うのですが…。

また、そもそもこの処理でいいのでしょうか。
前にいた会社では、

請求書が回ってきた時点で(建設業でした)

借)材料    貸)工事未払金

と処理するように言われていたので…。


 会計の先生によって、処理の仕方が違ったりするのは
 普通のことですか?;
私も本当に初心者ですが、
今の会社の先生の仕訳がいまいち分からず…です。

またまた、お願いいたします。

弊社では、仕入などさほど無いためなのか、
掛けで仕入れても、まず買掛金では処理せず、
支払う時に、

借)材料    貸)現金

と処理します。
そして決算の時(決算仕訳で)、
外注や材料・販管費の支払残を

借)材料    貸)未払金
  外注
  販管費

と処理してきたようなんですが、
この未払金への計上は、決算仕訳(?)で
行うものですか?
会計の先生に、
決算仕訳で処理するように言われたらしいのですが…。
普通(?)は、請求書が来た時点で
処理をするから、(例えば10月が決算でも)
10月31日で処理しても良いのではないかなぁと
思うのですが…。

また、そもそもこの処理でいいのでしょうか。
前にいた会社では、

請求書が回ってきた時点で(建設業でした)

借)材料    貸)工事未払金

と処理するように言われていたので…。


 会計の先生によって、処理の仕方が違ったりするのは
 普通のことですか?;
私も本当に初心者ですが、
今の会社の先生の仕訳がいまいち分からず…です。

この質問に回答
回答

Re: 未払金の計上について。

2006/11/23 14:45

yuri27

ちょい参加

編集

takaponさん、本当にいるもありがとうございます。

とりあえず、普通に10月31日で計上しました。

弊社では月次決算は行っていません。
と言うか、社長が数字にはあまり興味ないみたいで…。
(それでいいのか?!)

私も、決算は始めてなのに、先生にもあまり相談できず。
また、一経理としてどこまでやればいいのか…。

数年前に税務調査が入り、追徴課税?で何百万か納めたようで、
社長の奥さんは敏感になっていますが、
私では理解できないことがたくさん合って…。

この掲示板は本当に助かります。
また、今からスレッドをたてますが(苦笑)
よろしくお願いいたします。





takaponさん、本当にいるもありがとうございます。

とりあえず、普通に10月31日で計上しました。

弊社では月次決算は行っていません。
と言うか、社長が数字にはあまり興味ないみたいで…。
(それでいいのか?!)

私も、決算は始めてなのに、先生にもあまり相談できず。
また、一経理としてどこまでやればいいのか…。

数年前に税務調査が入り、追徴課税?で何百万か納めたようで、
社長の奥さんは敏感になっていますが、
私では理解できないことがたくさん合って…。

この掲示板は本当に助かります。
また、今からスレッドをたてますが(苦笑)
よろしくお願いいたします。





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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 yuri27 2006/11/22 10:45
1 takapon 2006/11/22 16:13
2
Re: 未払金の計上について。
yuri27 2006/11/23 14:45