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弊社では、この科目を使用してません(><)
毎月、前月商品残+仕入商品-売上原価=当月商品残として確認しています。
この「期首(期末)商品棚卸」科目を使用するメリットもしくは、使用する必要性は何でしょうか?
基本的な質問かもしれなくて、恐縮なのですが、ご教示のほど、お願いいたします。
弊社では、この科目を使用してません(><)
毎月、前月商品残+仕入商品-売上原価=当月商品残として確認しています。
この「期首(期末)商品棚卸」科目を使用するメリットもしくは、使用する必要性は何でしょうか?
基本的な質問かもしれなくて、恐縮なのですが、ご教示のほど、お願いいたします。