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売掛金差額の処理

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売掛金差額の処理

2006/10/05 20:44

katsu515

おはつ

回答数:9

編集

売掛金が9,425円あったとします、
それで実際に入金されたのが9,422円
でした。

この場合の差額は、こちらで調整するとの
ことで先方と話がついています。

会計処理の仕方として、差額3円は
どの勘定科目になりますか?
「雑損失」、or「売上値引」ですか?
よろしくお願いします。

売掛金が9,425円あったとします、
それで実際に入金されたのが9,422円
でした。

この場合の差額は、こちらで調整するとの
ことで先方と話がついています。

会計処理の仕方として、差額3円は
どの勘定科目になりますか?
雑損失」、or「売上値引」ですか?
よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 売掛金差額の処理

2006/10/06 11:48

TOKUJIN

すごい常連さん

編集

どちらでもよいと思います。
僕だったら売上のマイナスにします。
(売上値引と同じことですが)

どちらでもよいと思います。
僕だったら売上のマイナスにします。
(売上値引と同じことですが)

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 katsu515 2006/10/05 20:44
1
Re: 売掛金差額の処理
TOKUJIN 2006/10/06 11:48
2 totochan 2006/10/06 12:04
3 katsu515 2006/10/11 17:56
4 かめへん 2006/10/11 19:42
5 marukome 2006/10/12 14:23
6 maikero 2006/10/12 14:51
7 totochan 2006/10/12 16:37
8 かめへん 2006/10/12 16:53
9 maikero 2006/10/16 13:00