お世話になります。
前期末に切手・印紙代等を棚卸し忘れて、別表にて
棚卸計上漏れを加算しました。
当期になり、4月の月次にて棚卸を計上しようとしたら
4月には切手・印紙の購入がないので
貯蔵品/通信費という仕訳をきると通信費がマイナスに
なってしまいます。
このような場合には、前期の加算分の仕訳を会計上も
なにか必要となるのでしょうか?
例えば、加算分を通信費/前期損益修正益とか仕訳
してから貯蔵品/通信費をきればいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
お世話になります。
前期末に切手・印紙代等を棚卸し忘れて、別表にて
棚卸計上漏れを加算しました。
当期になり、4月の月次にて棚卸を計上しようとしたら
4月には切手・印紙の購入がないので
貯蔵品/通信費という仕訳をきると通信費がマイナスに
なってしまいます。
このような場合には、前期の加算分の仕訳を会計上も
なにか必要となるのでしょうか?
例えば、加算分を通信費/前期損益修正益とか仕訳
してから貯蔵品/通信費をきればいいのでしょうか?
よろしくお願いします。