以前、海外商品をクレジットで購入した場合の処理について質問させていただいたのですが、
http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=5184&forum=1#forumpost20149
この件に関してまた質疑問が・・・。ご回答よろしくお願いいたします。
海外商品を購入するときはボスのクレジットカードを使用しております。
商品を購入(今回はソフトダウンロード代金)した日に、仕入計上しました。
為替レートはA銀行のレートを使用し、3/31(決算)にA銀行のレートを確認し、為替差損(益)を計上しました。
本日、ボスのクレジットカード会社より請求書が来たのですが、
このソフト代金が、3/31時点で計上してある金額と差があります。
この差額については、どの科目で処理するのが良いのでしょうか? 仕訳についても教えてください。
また、カード会社から引き落とされるのは4/21ですが、今日未払金については精算しました。
3/22 仕入 10,000 / 未払金 10,000
決算 為替差損 100 / 未払金 100
4/7 未払金 10,100 / 現金 10,500 ←カード会社からの請求額
??? 400 /
現在は、上記のような仕訳を考えています。ご教授よろしくお願いいたします。
以前、海外商品をクレジットで購入した場合の処理について質問させていただいたのですが、
http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=5184&forum=1#forumpost20149
この件に関してまた質疑問が・・・。ご回答よろしくお願いいたします。
海外商品を購入するときはボスのクレジットカードを使用しております。
商品を購入(今回はソフトダウンロード代金)した日に、仕入計上しました。
為替レートはA銀行のレートを使用し、3/31(決算)にA銀行のレートを確認し、為替差損(益)を計上しました。
本日、ボスのクレジットカード会社より請求書が来たのですが、
このソフト代金が、3/31時点で計上してある金額と差があります。
この差額については、どの科目で処理するのが良いのでしょうか? 仕訳についても教えてください。
また、カード会社から引き落とされるのは4/21ですが、今日未払金については精算しました。
3/22 仕入 10,000 / 未払金 10,000
決算 為替差損 100 / 未払金 100
4/7 未払金 10,100 / 現金 10,500 ←カード会社からの請求額
??? 400 /
現在は、上記のような仕訳を考えています。ご教授よろしくお願いいたします。