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助け合い

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期ズレ計上

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期ズレ計上

2006/01/17 18:05

小桃

すごい常連さん

回答数:28

編集

先程、売上の計上時期の間違いに気づきました。

昨年度3月分の売上について、今期に計上してしまっていました。
どのように処理したらよいのでしょうか?

本当に困っています。とんでもないことをしでかしてしまったことに、手が震えています・・・。

どなたかお助け下さいませ。


先程、売上の計上時期の間違いに気づきました。

昨年度3月分の売上について、今期に計上してしまっていました。
どのように処理したらよいのでしょうか?

本当に困っています。とんでもないことをしでかしてしまったことに、手が震えています・・・。

どなたかお助け下さいませ。


この質問に回答
回答

Re: 期ズレ計上

2006/01/18 13:29

小桃

すごい常連さん

編集

wakakoさん こんにちわ。

>三月決算時に売上を少なく計上してしまい、今期に前期分の売上を計上してしまったのですね

はい。3月決算時には、2月作業分までしか計上してありませんでした。

今期になり、3月分の請求書を発行したときに

売掛金 500,000 / 売上 500,000

としてあります。

上記仕訳を削除して、

4/1 売掛金 500,000 / 前期損益修正益 500,000

と仕訳をおこせばよいですか?


ちなみに、この売上にかかる外注費も今期になって計上してあるのですが、

外注費 200,000 / 未払金 200,000

こちらも修正仕訳は必要ですか?

4/1 外注費 200,000 / 前期損益修正損 200,000

となるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

wakakoさん こんにちわ。

>三月決算時に売上を少なく計上してしまい、今期に前期分の売上を計上してしまったのですね

はい。3月決算時には、2月作業分までしか計上してありませんでした。

今期になり、3月分の請求書を発行したときに

売掛金 500,000 / 売上 500,000

としてあります。

上記仕訳を削除して、

4/1 売掛金 500,000 / 前期損益修正益 500,000

仕訳をおこせばよいですか?


ちなみに、この売上にかかる外注費も今期になって計上してあるのですが、

外注費 200,000 / 未払金 200,000

こちらも修正仕訳は必要ですか?

4/1 外注費 200,000 / 前期損益修正損 200,000

となるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 小桃 2006/01/17 18:05
1 1225nishi 2006/01/18 02:09
2 小桃 2006/01/18 10:06
3 いちご 2006/01/18 13:02
4 いちご 2006/01/18 13:05
5
Re: 期ズレ計上
小桃 2006/01/18 13:29
6 いちご 2006/01/18 15:13
7 小桃 2006/01/18 16:06
8 いちご 2006/01/18 16:28
9 小桃 2006/01/18 16:40
10 小桃 2006/01/18 16:45
11 伊藤英明 2006/01/18 16:48
12 いちご 2006/01/18 16:58
13 伊藤英明 2006/01/18 17:04
14 かめへん 2006/01/18 17:07
15 いちご 2006/01/18 17:09
16 小桃 2006/01/18 17:30
17 かめへん 2006/01/18 17:34
18 小桃 2006/01/18 17:38
19 かめへん 2006/01/18 17:45
20 小桃 2006/01/18 17:52
21 かめへん 2006/01/18 18:08
22 小桃 2006/01/18 18:23
23 かめへん 2006/01/19 10:05
24 小桃 2006/01/19 10:20
25 かめへん 2006/01/19 10:29
26 小桃 2006/01/19 10:51
27 かめへん 2006/01/19 11:10
28 小桃 2006/01/19 12:53