編集
wakakoさん こんにちわ。
>三月決算時に売上を少なく計上してしまい、今期に前期分の売上を計上してしまったのですね
はい。3月決算時には、2月作業分までしか計上してありませんでした。
今期になり、3月分の請求書を発行したときに
売掛金 500,000 / 売上 500,000
としてあります。
上記仕訳を削除して、
4/1 売掛金 500,000 / 前期損益修正益 500,000
と仕訳をおこせばよいですか?
ちなみに、この売上にかかる外注費も今期になって計上してあるのですが、
外注費 200,000 / 未払金 200,000
こちらも修正仕訳は必要ですか?
4/1 外注費 200,000 / 前期損益修正損 200,000
となるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
wakakoさん こんにちわ。
>三月決算時に売上を少なく計上してしまい、今期に前期分の売上を計上してしまったのですね
はい。3月決算時には、2月作業分までしか計上してありませんでした。
今期になり、3月分の請求書を発行したときに
売掛金 500,000 / 売上 500,000
としてあります。
上記仕訳を削除して、
4/1 売掛金 500,000 / 前期損益修正益 500,000
と仕訳をおこせばよいですか?
ちなみに、この売上にかかる外注費も今期になって計上してあるのですが、
外注費 200,000 / 未払金 200,000
こちらも修正仕訳は必要ですか?
4/1 外注費 200,000 / 前期損益修正損 200,000
となるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
返信