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助け合い

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請求と売上のタイミング

質問 回答受付中

請求と売上のタイミング

2005/11/22 11:12

おはつ

回答数:4

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補足する

いつもこちらの掲示板で色々勉強させて頂いております。
非常に初歩的な事なのですが
売上計上のタイミングで悩んでおります。

当方、一部前請求で定期サービスの販売を行っています。
現在この分に関しては請求ベースで売上を上げていますが、
販売月で売上計上をしたいと考えています。
(その方が正しいと思っているのですが、違うのでしょうか・・・)
ただ、どの勘定科目を使っていいのか
そのような仕訳をしたらいいのか悩んでいます。

申し訳ございませんが、ご教示ください。

現在の仕訳は、単に請求月で売上計上してるので
請求書を発行するタイミングで、売掛金/売上
入金の時点で、現金(or預金)/売掛金
としています。

考えたのが
請求書発行時点で、売掛金/前受金
売上の時点で、前受金/売上
入金の時点で、現金(預金)/売掛金

・・・なのですが、はたして前受金のマイナスなんて
していいものかどうか・・・
そもそも、前受金なんてこの場で使っていいものかどうか・・・
悩み出したら堂々巡りになってしまいました。

申し訳ございませんが、よろしくお願い申し上げます。
もし同じような投稿がありましたらお許しください。

いつもこちらの掲示板で色々勉強させて頂いております。
非常に初歩的な事なのですが
売上計上のタイミングで悩んでおります。

当方、一部前請求で定期サービスの販売を行っています。
現在この分に関しては請求ベースで売上を上げていますが、
販売月で売上計上をしたいと考えています。
(その方が正しいと思っているのですが、違うのでしょうか・・・)
ただ、どの勘定科目を使っていいのか
そのような仕訳をしたらいいのか悩んでいます。

申し訳ございませんが、ご教示ください。

現在の仕訳は、単に請求月で売上計上してるので
請求書を発行するタイミングで、売掛金/売上
入金の時点で、現金(or預金)/売掛金
としています。

考えたのが
請求書発行時点で、売掛金/前受金
売上の時点で、前受金/売上
入金の時点で、現金(預金)/売掛金

・・・なのですが、はたして前受金のマイナスなんて
していいものかどうか・・・
そもそも、前受金なんてこの場で使っていいものかどうか・・・
悩み出したら堂々巡りになってしまいました。

申し訳ございませんが、よろしくお願い申し上げます。
もし同じような投稿がありましたらお許しください。

この質問に回答
回答

Re: 請求と売上のタイミング

2005/11/22 18:43

おはつ

編集

copapa様。ご返答ありがとうございます!

あ!そうなんですね!
請求書発行時に仕訳をしないという考えがありませんでした。
お恥ずかしい・・・
変にややこしい仕訳を入れる必要はないんですね。

早期計上も特にお咎めなしのようで
安堵いたしました。

とりあえず、考え方が間違いではなかったという事で
自分をなぐさめておきます(←おい)

本当に有難うございました!

copapa様。ご返答ありがとうございます!

あ!そうなんですね!
請求書発行時に仕訳をしないという考えがありませんでした。
お恥ずかしい・・・
変にややこしい仕訳を入れる必要はないんですね。

早期計上も特にお咎めなしのようで
安堵いたしました。

とりあえず、考え方が間違いではなかったという事で
自分をなぐさめておきます(←おい)

本当に有難うございました!

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 2005/11/22 11:12
1 伊藤英明 2005/11/22 18:09
2
Re: 請求と売上のタイミング
2005/11/22 18:43
3 おけ 2005/11/23 01:41
4 2005/11/24 11:04