•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

前期の売掛金サブ項目の修正について

質問 回答受付中

前期の売掛金サブ項目の修正について

2005/11/18 11:33

donald

おはつ

回答数:8

編集

はじめまして
はじめて投稿します。よろしくお願いします。

先日、社長より、「前期分の売掛金の残りがある得意先があるが、どういうことか?」
と言われ、帳簿を確認したところ、前期に、A社からあった売掛金の入金を、
C社からの入金として帳簿入力してました。

間違えたのは、売掛金の得意先名です。
(今使っている、会計ソフトでは勘定科目にサブ項目があるため、
得意先ごとのサブ項目を作ってます。)


(借方)売掛金(A社) 300,000- (貸方)売上高 300,000-

と起票し、得意先から入金があったときに、売掛金A社からとするはずを、
売掛金C社としてしまいました。

(借方)普通預金 300,000- (貸方)売掛金(C社)300,000-

そのため、A社の売掛金残が300,000円、C社の売掛金残が-300,000万となってしまっており、
これを修正したいのですが、どのように修正してよいかわかりません。
トータルの売掛金はあっています。また、入金なども間違いなくされています。

このような場合、「前期損益修正益/損」の項目を使うのでしょうか?
それとも、直接、前期のサブ項目を直してしまえばいいのでしょうか?

すみません。初歩的なことで恐縮ですが、よろしくお願いします。

はじめまして
はじめて投稿します。よろしくお願いします。

先日、社長より、「前期分の売掛金の残りがある得意先があるが、どういうことか?」
と言われ、帳簿を確認したところ、前期に、A社からあった売掛金の入金を、
C社からの入金として帳簿入力してました。

間違えたのは、売掛金の得意先名です。
(今使っている、会計ソフトでは勘定科目にサブ項目があるため、
得意先ごとのサブ項目を作ってます。)


(借方)売掛金(A社) 300,000- (貸方)売上高 300,000-

と起票し、得意先から入金があったときに、売掛金A社からとするはずを、
売掛金C社としてしまいました。

(借方)普通預金 300,000- (貸方)売掛金(C社)300,000-

そのため、A社の売掛金残が300,000円、C社の売掛金残が-300,000万となってしまっており、
これを修正したいのですが、どのように修正してよいかわかりません。
トータルの売掛金はあっています。また、入金なども間違いなくされています。

このような場合、「前期損益修正益/損」の項目を使うのでしょうか?
それとも、直接、前期のサブ項目を直してしまえばいいのでしょうか?

すみません。初歩的なことで恐縮ですが、よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 前期の売掛金サブ項目の修正について

2005/11/21 02:04

おけ

さらにすごい常連さん

編集

決算の締め切りをどのレベルまでやっているのか、
それ次第でしょうね。

サブ項目も締め切っているのならば
遡っての直接修正はマズいでしょうし、
そこまできっちりと締め切ってはいないのであれば
直接修正する手もありますね。

まぁ、基本が前者だというのは、
押さえておいてもいいと思いますヨ。


<追記>
タイプミスがあったので、こっそり直しました・・・。

決算の締め切りをどのレベルまでやっているのか、
それ次第でしょうね。

サブ項目も締め切っているのならば
遡っての直接修正はマズいでしょうし、
そこまできっちりと締め切ってはいないのであれば
直接修正する手もありますね。

まぁ、基本が前者だというのは、
押さえておいてもいいと思いますヨ。


<追記>
タイプミスがあったので、こっそり直しました・・・。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 donald 2005/11/18 11:33
1 trdjzx100 2005/11/18 11:43
2 donald 2005/11/18 13:06
3 trdjzx100 2005/11/18 16:29
4 kumae 2005/11/18 17:29
5 おけ 2005/11/19 02:21
6 iwakou 2005/11/21 01:13
7
Re: 前期の売掛金サブ項目の修正について
おけ 2005/11/21 02:04
8 donald 2005/11/21 12:14