kayorin

おはつ

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初心者です。よろしくお願いします。
前期に立てた未払法人税が計算ミスで残ってしまいました。
その際の法人税の申告書への記入はどうなるのでしょうか?
残った額だけ戻入益として仕訳をして、別表4で減算すればいいだけでしょうか?
まったくの素人で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

初心者です。よろしくお願いします。
前期に立てた未払法人税が計算ミスで残ってしまいました。
その際の法人税の申告書への記入はどうなるのでしょうか?
残った額だけ戻入益として仕訳をして、別表4で減算すればいいだけでしょうか?
まったくの素人で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。