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前期分の処理の仕方について

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前期分の処理の仕方について

2019/07/17 11:15

ちゅ

おはつ

回答数:2

編集

処理の仕方がわからないので教えてください。


前提条件

前期

 工具器具備品 100/手形  100

当期
  手形 10 /当座 10

とした場合に通常だと総勘定元帳の手形のところは、残高90になると思いますが、なぜか弥生で繰り越し残高が0になっています。

なので、当期の総勘定元帳では、手形が-10と表記されてしまいます。

これを正しく修正したいのですが、どのように処理をするといいでのでしょうか?

思案はいろいろとしたのですが、固定資産台帳の取得価格と合わなくなったりとわからない状況です。

宜しくお願いします。

処理の仕方がわからないので教えてください。


前提条件

前期

 工具器具備品 100/手形  100

当期
  手形 10 /当座 10

とした場合に通常だと総勘定元帳の手形のところは、残高90になると思いますが、なぜか弥生で繰り越し残高が0になっています。

なので、当期の総勘定元帳では、手形が-10と表記されてしまいます。

これを正しく修正したいのですが、どのように処理をするといいでのでしょうか?

思案はいろいろとしたのですが、固定資産台帳の取得価格と合わなくなったりとわからない状況です。

宜しくお願いします。

この質問に回答
回答

Re:前期分の処理の仕方について

2019/07/18 08:48

moumou

ちょい参加

編集

おはようございます。moumouです。分かる範囲で回答させていただきます。
弥生会計の事業所データーでまず、年度切替のボタンをおしてませんか? 次年度更新でないとデーターが反映されません。弥生会計のヘルプデスクにTELするのが一番だと思われます。

おはようございます。moumouです。分かる範囲で回答させていただきます。
弥生会計の事業所データーでまず、年度切替のボタンをおしてませんか? 次年度更新でないとデーターが反映されません。弥生会計のヘルプデスクにTELするのが一番だと思われます。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ちゅ 2019/07/17 11:15
1
Re:前期分の処理の仕方について
moumou 2019/07/18 08:48
2 ちゅ 2019/07/25 11:32