aayu

おはつ

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経理初心者です。
当方輸入業をしております。
関税や送料などの仕入諸掛は棚卸時は商品単価に振り分ける必要があるのでしょうか?
仕入が頻繁で商品も色々な金額のものをたくさん入荷しておりますので、現在は

仕入諸掛の合計金額×期末棚卸高÷期中仕入総額=期末棚卸に加算すべき仕入諸掛

で処理、棚卸時は「仕入諸掛」という棚卸項目を作っています。
ネットで知った方法だったのですがこの方法でいいのでしょうか?
期中仕入総額が棚卸高を下回った場合おかしくなりそうだなぁも思います。

普通はどのように処理するものなのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

経理初心者です。
当方輸入業をしております。
関税や送料などの仕入諸掛は棚卸時は商品単価に振り分ける必要があるのでしょうか?
仕入が頻繁で商品も色々な金額のものをたくさん入荷しておりますので、現在は

仕入諸掛の合計金額×期末棚卸高÷期中仕入総額=期末棚卸に加算すべき仕入諸掛

で処理、棚卸時は「仕入諸掛」という棚卸項目を作っています。
ネットで知った方法だったのですがこの方法でいいのでしょうか?
期中仕入総額が棚卸高を下回った場合おかしくなりそうだなぁも思います。

普通はどのように処理するものなのでしょうか?
よろしくお願いいたします。