よろしくお願いします。
9月締めの法人なのですが、8月に商品の盗難被害にあいました(100,000)
その際には雑損失/商品 100,000で処理しました。
決算時の棚卸商品の洗替の際の仕訳は、期首棚卸が1,500,000、期末棚卸が1,000,000だとした場合
期首棚卸1,500,000 / 商品1,500,000
商品1,000,000 / 期末棚卸1,000,000とすると期末の商品残高が900,000になってしまうと思うのですが、期首棚卸1,400,000 / 商品1,400,000と仕訳をするのでしょうか?
分りづらくてすいません。
よろしくお願いします。
9月締めの法人なのですが、8月に商品の盗難被害にあいました(100,000)
その際には雑損失/商品 100,000で処理しました。
決算時の棚卸商品の洗替の際の仕訳は、期首棚卸が1,500,000、期末棚卸が1,000,000だとした場合
期首棚卸1,500,000 / 商品1,500,000
商品1,000,000 / 期末棚卸1,000,000とすると期末の商品残高が900,000になってしまうと思うのですが、期首棚卸1,400,000 / 商品1,400,000と仕訳をするのでしょうか?
分りづらくてすいません。